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老师,我们用客户的电,抵我们给客户的加工费,但是客户不开电费发票给我们,扣7个点下来抵本月的电费。 这分录怎么做呀?

2025-08-15 14:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-15 14:32

你好,这个外账上做不了. 你一定要做,仍然要正常做加工费收入 然后对方给你电费收据,你入账,但是不能税前扣除.

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快账用户6440 追问 2025-08-15 14:37

内部账目  半年20万含税电费,已经付款20万,但是客户不给我们开电费发票也不退税款部分,减2万下来抵本月的电费,本月电费是3万,减下来之后实际本月只付1万块钱

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快账用户6440 追问 2025-08-15 14:37

那2万怎么做账?

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快账用户6440 追问 2025-08-15 14:37

本月电费是3万,但是实际付的时候只付1万。因为那2万已经付抵扣不开票了

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齐红老师 解答 2025-08-15 14:40

你好,你账上仍然是要按3万做成本费用. 不开票也要确认3万的收入.

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快账用户6440 追问 2025-08-15 15:06

3万收入…?什么收入?

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齐红老师 解答 2025-08-15 15:07

你好,抵的电费,或者说你们给房东加工的加工费收入.

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快账用户6440 追问 2025-08-15 15:08

我没得收入呀,本月只有电费3万,但是不给我们开票,优惠2万,但是不退2万钱

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快账用户6440 追问 2025-08-15 15:08

分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2025-08-15 15:09

你好,不是你给他加工2万,然后抵2万吗

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1. 可以,2 这个收取全额这个金额,是做应收,这个倒推含税/1.13这个是你收入,2 做借主营业务成本,进项税额 贷应付账款等 开出借应收贷主营业务收入  销项税额 
2021-01-04
你好,这个电费实际是哪里使用的?
2023-02-11
 您好,开具电费收钱可做其他业务收入,交增值税 你们付给电局的,其中属于客户的部分,做其他业务收入,可以抵扣进项税
2020-12-09
你好!1、收到的供电局发票扣除自用的部分可以计入主营业务成本,2、可以选择差额征税,按收到的全款确认主营业务收入,销项税按差额0.5计算, 3、4、的问题就是正常做主营业务收入和主营业务成本就可以
2021-01-09
你好; 借应收账款贷主营业务收入; 应交税费- 应交增值税; 借 委托加工物资-加工费 贷应收账款
2021-12-31
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