同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师,我公司跟一个人在19年12月份发生了劳务费,然后在20年才去税务局代开的劳务费发票,我公司没有在19年12月份的时候在个税申报系统代扣代缴那个人劳务费的个人所得税,这个我可以在那个人19年个税汇缴里面申报吗?,这样我是不是就可以在20年就不用代扣代缴了呢?
老师好,我们公司找了一个自然人给我们公司去税务局代开了50万的劳务费,到明年个人所得税汇算清缴的时候他需要申报清缴吗?要的话还需要再交个人所得税吗?这次开发票的时候自动交了个人所得税。如果需要申报但他不申报的话会出现什么问题?
今天下载公司个税申报系统时自动跳出一笔代开发票,提醒我要报个税。请问老师正常情况下对方去税务大厅开票不是已经扣过个税了吗
老师,请教您一个问题,我们公司租赁我们员工的车,每个月给他支付5100元这个是需要员工去税务局给我们代开租车发票吧,这个税率是多少,另外我们需要给他申报个税吧,如果申报是按什么类型给他申报呢,来年个税汇算清缴他这部分收入用合并工资薪金申报吗
我们是开具5%发票的小规模纳税人(物业公司),然后增值税申报表这块,发现有个问题,就是每个月申报的时候减免税金那栏都是会提醒按5%税金手动修改才可以报(自动显示3%,报的时候提醒按5%的那个税金数),现在发现,如果有不开票收入,或者代开预缴税金,就会导致报表免税金额自动按3%的显示,也能不修改报成功,这种情况有影响吗。好长时间这样了,平时也没有注意,系统能报,没提醒就没管了。
老师,我公司生产货架,外购螺丝、挂钩、轮子等配套货架一起销售,请问计入什么科目
老师,请问公司产品申报成为系统软件产品,然后可以申请10%企业增值税退税,最后按3%增值税缴费吗?有这个政策吗
请问:这道题d怎么是或有负债?不明白
请问:这道题50-12.7啥意思
您好,这个题麻烦给解释一下吧,越详细越好
采购的清洁用品,用于主营业务成本里发票已收到款项未付的专用发票可以先抵扣计入其他应付款吗,抵扣时借主营业务成本贷其他应付款次月付款时借其他应付款贷银行存款
老师,麻烦帮忙看下这个例题,出售时的投房成本不应该是上个时点的公允价值吗,21.2月出售,上个时点即20.12.31公允价值是280为什么这里说是250呢
老师晚上好!我是出纳,今天因为怕照顾被冻结,所以从公户转个两笔钱10万出来放备用金,这样做有风险吗?能这样做吗?
什么情况下盈余公积弥补亏损?
老师招待费就一张发票可以入帐吗?
您好,是的,这种劳务报酬个税代扣代缴必须在支付次月15日内申报(节假日顺延)。如果今天还在申报期内,明天报可能算逾期,会产生每日万分之五滞纳金,还可能被罚款50%到3倍税款,并影响公司信用。
对方代开了4800元,辛苦老师算一下要代扣代缴多少个税?
您好,1. 先减除费用:4800元 * 20% = 960元(不足4000元按800元减,超过4000元按20%减) 2. 应纳税所得额:4800元 - 960元 = 3840元 3. 适用税率:20%(劳务报酬2万元以下税率20%) 4. 个税金额:3840元 * 20% = 768元 最终需代扣代缴个税:768元
好的,谢谢老师
如果不代扣代缴,税务局应该也能查的到吧?以前系统不会自动提醒,现在可能系统升级了,还自动提醒了
您好,是的,会查到的,是升级了,打开扣缴端就提示