同学你好 这个代开的发票吗
老师你好,我想问一下,个人去帮公司代开的发票,公司是购买方,备注写了个人所得税由支付方依法预扣预缴,这样的话我在申报个税的时候要做劳务报酬申报这些员工吗?
老师,我们公司有需要安装的业务,找的安装工是个人,他找税务局代开了2万多的劳务票,上面有备注次月15日前代扣代缴个人所得税,未按规定不能作为所得税前合法有效扣除凭证,如果代申报需要代缴多少税(款已经全额给安装工了,他也不同意要扣税)?如果不代申报,会影响我们企业明年汇算清缴时多少钱?
老师,你好,有人帮我们公司安装了空调,安装费20000元,他今天去了税务局申请代开了发票给我们,发票备注栏写明了“购买方应在次月15日前办理劳务报酬所得,个人所得税预扣预缴,”这个购买方指的是我们公司吗?是要我们公司帮他代扣代缴吗?20000元的劳务报酬该扣多少个人所得税呢?
老师个人去税务自助机代开了发票给我公司,这种发票没有盖章有效吗?还有这种发票备注栏备注了:购买方应在次月15日前办理劳务报酬所得或稿酬所得,个人所得税预扣预缴未按规定扣缴的,该发票不得作为购买方所得税前合法有效扣除凭证。请问这个购买方要怎么预缴?
请问老师,个人在税务局代开了劳务发票给我们公司,交了增值和及增值税附加税。但劳务发票备注:购买方次月15日前代扣代缴销售方个人所得税,未接规定扣缴的,该发票不得作为所得税前合法扣除凭证。这什么意思?我公司还要为这个人申报个人所得税吗?
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甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
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老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
是的,是去税局那里申请的代开的发票
这个 应交税款:3200.00 元税后收入:16800.00 元减除费用: 4000.00元;应纳税所得额: 16000.00元;适用税率: 20%;速算扣除数: 0.00元
老师,这个 3200元怎么来的?
同学你好这个就是20000*(1-20%)*20%
那明年汇算清缴的时候,他今年代开发票申报的金额不超过6万元是不是就能全部退税呢?
同学你好 对的 可以全部退税
好的,谢谢老师
我说的是综合收入不超六万的
综合收入包含工资薪金对吗?
同学你好 对的 这个包含工资薪金
好的,谢谢老师,非常感谢
同学你好 满意请给五星好评,谢谢