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记账公司把会计科目我觉得弄错了,改过来之后,期初余额不平,他把公户转私户的钱计入其他应付,有两笔预收和应收改了一下,个体户,想问一下是直接按照他的写,后修正一下还是直接给改过来,但是期初不平不知道怎么弄

2025-08-17 08:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-17 08:46

通过未分配利润调整

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快账用户5777 追问 2025-08-17 09:35

是把期初余额的差额计入本年利润吗?

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齐红老师 解答 2025-08-17 09:38

是利润分配未分配利润

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你好,同学。你这都是属于往来款项,如果这些往来款项是由其中一个明细偿还,那么你这样对冲是没问题的
2020-12-17
同学你好 年底处理不能这样对冲的,该收的收,该付的付才行的
2020-12-17
你好!你可以让对方打银行回单和流水给你做账,如果发生业务没有开票就做无票收入。
2023-06-12
其他应付款余额1000多是那方余额 之前发了福利都从这里面都的吗
2024-08-16
你好这个最好是自己接回来账,这个补上,没有发票部分,这个汇算清缴纳税调增 就可以,取得收据,对方开给你们销售单,等入账就可以
2021-07-15
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