你好这个最好是自己接回来账,这个补上,没有发票部分,这个汇算清缴纳税调增 就可以,取得收据,对方开给你们销售单,等入账就可以

我们是一个商贸公司,然后我们给超市供货。超市卖给我们,陈列有陈列,我们才需要往上摆货就会出现陈列费 这个陈列费是厂家给我们报销的。所以厂家需要我们每个月开给他们陈列费,发票才会报销 但是他返给我们的时候,他不打到我们的公户上,他用他们的系统软件儿给我们建了一个户头,他会定时的,反倒内上面儿去,然后我们再要货的时候把那个户头里的钱用掉,剩下的我们给他用公户打打过货款去,这样就会出现了。开的发票和进账的钱对不起来。他返给我们的陈列费一般当月报了之后开了发票之后得三四个月才返回来,而且从来不打到我们的公户上面。那是不是应该给他开多少钱的陈列费发票?他就应该返给我们多少钱,但是他不打到我们的公户上,这样钱就会对不起来。而且我们给他答用用公户打款的钱,和他开给我们的发票也对不起来。这怎么办啊?有风险吗
我们老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付宝转了100万到老板娘(B)的公司的支付宝上,因为B公司去年下半年开始了个新的项目,有工资,社保,房租,水电费等费用,没有钱,所以转过来了,后来我们公司出纳就直接从支付宝提现到基本户上面了,去年我们公司的账是代理记账做的,因为B公司这几年一直都是零申报的,我们公司的出纳也没有跟代理记账那边沟通,那边也不知道情况,银行流水也没有去拉,虽然他们每个月在电子税务局上面申报社保,扣费,也没有来问公司,所以他们只是申报了下社保,财务报表之类的,个税,账都没有做,我今年4月份接过来的时候把前面的工资,费用的账都补上了,去年申报的财务报表也没有去更改,个税也没有补上,支付宝收的款做成了预收账款,听取了一个财务朋友的建议,预收账款每个月确认了一部分收入,但是现在账上还挂着60万,那现在要怎么处理呢?怎么样才能规范化呢?
老师好!房地产公司目前筹资筹建期,公司有一笔钱是和私人签订的工程发包意向性协议,项目老板指定将款项金额(50万)打到我的个人账户上,用来发放拆迁户的拆迁费。我过后看了合同,对项目老板强调财务风险,要求将款项打到公司账户上或拆迁征收办,由他们去发放,可项目老板不同意,总有各种理由说不能打到公司账户等。当时我不肯于我个人账户转发这笔拆迁费用,老板只好让我将款项转到另一名员工的个人账户,由她来支付。这笔款项到目前都还没做账。请问老师这笔账要不要做?如果做账的话,财务人员会有风险吗?税务局会查账吗?如果不做账的话,又会承担什么风险?
老师好!房地产公司目前筹资筹建期,公司有一笔钱是和私人签订的工程发包意向性协议,项目老板指定将款项金额(50万)打到我的个人账户上,用来发放拆迁户的拆迁费。我过后看了合同,对项目老板强调财务风险,要求将款项打到公司账户上或拆迁征收办,由他们去发放,可项目老板不同意,总有各种理由说不能打到公司账户等。当时我不肯于我个人账户转发这笔拆迁费用,老板只好让我将款项转到另一名员工的个人账户,由她来支付。这笔款项到目前都还没做账。请问老师这笔账要不要做?如果做账的话,财务人员会有风险吗?税务局会查账吗?如果不做账的话,又会承担什么风险?
老板个人支付的费用,每个月大概十万左右,但没办法开票,钱是老板自己个人账户打过去的,该怎么把这笔钱还给他?之前一直是银行直接做借款打过去,后期用发票来抵,但这家公司的账在代账公司那边,才知道他们所有对私的转账都不做账,费用都用现金做的,这样的话每个月的这十万左右该怎么打给老板呢?合伙企业,他们每个月要清算一次开支,而且公司没有额外的收入,所以这个钱只能通过公账转出去。如果还是跟之前一样做借款的话,因为代帐公司他们账面上不会体现这笔款,如果长期下去会不会有风险?
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
对方开不了销售清单,我们是制造业,这一部分有些是给其他厂的加工费,这些厂基本都没注册,之前我本来准备让他们去税务局代开发票,但这个税点加工厂不愿意出,老板他们也不愿意出
那这个发出去加工,之后结算都是口头啊,啥单子都没有啊
我想问一下像这家代账公司他们所有工资和费用都用现金做,对私的往来款都不入账,银行存款应该也对不上,这样长期下去真的不会有问题吗?
有问题,这个银行 现金 都不是实际,你后续 接手回来还需要去调,
差不多十年左右都在那家代账公司做的,老板暂时不准备接回来,我们这边还有另外两家公司的账是我自己在做,都接回来的话也来不及
那你这样现金和银行对不上了,代账那边不做白条。
他们不想麻烦,做白条没有发票需要纳税调增,
那银行就是都给代账么?对方没有对上?可以清点平掉再发出去给代账,平时去查下,对不上就换一家代账,每个月及时流水给对方
那每个月需要给老板们的十万左右额外开支该怎么办呢?外加工结算都是口头结算没有任何单据的
需要写单,不能口头,这个只能叫代账做进去汇算清缴纳税调增
账是安妮公司刚成立就在这家代账公司,银行是对不上的,他们每个月的回单不是全都入账,除了之前我说的部分对私是直接不入账,其他的预收预付也是不入账的,然后所有我实际通过银行发放的工资他们全都用现金,费用也是直接库存现金,库存现金不够了直接做银行存款提现。主要时间太久,老板他们之前没有会计,我是年初才来的,那会儿想把账拿回来自己做代账公司不愿意,最后也没谈成。我平常问他们要报表和应收应付也不愿意给,只说账没问题的,所以现在很难搞
那我这次款之后还是直接银行转账给老板做借款?我是担心长期下去太频繁公对私会不会出现问题,现在是每月差不多要转四五笔,合理金额应该十几万二十万不到
主要代账那边不做白条,这部分借款账上是完全没有的,我担心长期会不会有问题
主要分析,这个对应这个交税少交没,没有一般情况下不会查,虚开发票有没有,?那没有办法除非接手回来才可以正规
因为他们一直没做对私的借款,所以账上肯定会没有这种的,但每个月频繁的公转私也没有转回来,就算之后账上没有,查起来税务上会不会让老板他们补个税?
所以叫你把那个单据最好是都留着,你是即使没有发票也要有白条,可以证明确实是为公司支出的。
不是老板个人支出的,就不需要补个税。
好的谢谢
这个帐最好是接回来做,要不就换一家代账公司,可以给你们做白条的。
问题就是账接不回来也不能换,你看在那家放了快十年了,老板每个月都让我直接转账说没关系之前一直这样的
那这个先不管吧,那你们老板对对方比你信任 后续再说