按卖家开的发票做账就行
2007年买的车价值30万,挂靠到别家公司。现在自己办了公司要转到自己的公司来,又开了一张43000的二手车销售统一发票。原发票也带回来了。这个帐的固定资产该怎么入帐呢?
汽车销售公司,卖二手车,当初入账的时候是入固定资产了,现在卖了开什么发票?普通发票还是二手车机动车发票
老师,公司老板买车给公司时候,通过二手车市场有家二手车公司过户,发票是二手车有家公司开发票,但是车子二手车销售统一发票发票联卖方单位是公司老板,我这个收到发票是直接将款打给老板还是二手车公司呀,老师
老师。我们公司汽车店购进的一批汽车。我收到我们这二手车交易市场开的二手车销售统一发票是汽车店所在地的车牌号 现在已经过户了同时开了过户的费用票。已经换成我们这车牌号了。我想问一下我能拿这二手车销售统一发票(发票上车牌号是过户前的)和过户费用票入账吗
老师,公司原来的自用车辆转让,收到二手车销售发票,公司也开了转让自用车辆发票,要怎么做账呢?
公司在外面买了一批车,收到了过户开的二手车销售发票,同时也收到卖家给开的固定资产转让发票,这个怎么入账发票
个人劳务费发票开票流程,以及交多少税
老师,关税特殊形式进口那个 修理就是料件费和修理费 而加工就是加工费,料件费,运费,保险费,以及相关费用 可不可以这理解,修理是以达到80%到100% 而加工是50%到70% 对于结果来说一个是有极限,一个还有待增加 因为我总觉得修理也得有运费了?
老师,我们经营范围是技术开发和产品销售,比如我们进来的电容,但是我们卖出去的是仪表,这样可以吗,
郭老师请问老师去年其他应收款是负数,忘记挂科目了,那我今年怎么把负数变成正数,去年直接做了收到其他应收款,然后之前没有挂帐怎么办
请问老师去年其他应收款是负数,忘记挂科目了,那我今年怎么把负数变成正数,去年直接做了收到其他应收款,然后之前没有挂帐怎么办
老师 我们融资租赁一台设备 金额是535万 然后首付了107万 还应付本金428万 ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次没有 第二次二期利息对方开了专票含税15100.72 (13363.47+1737.25税),这个怎么做分录 ,我得软件上没有未确认融资费用这个科目
老师我支了2000的差旅费,剩余800我要退回,但是其中有几百我要充现金,我要怎么做账
保守型筹资策略淡季有短期金融资产,为什么呢?
老板喜欢公户里的钱转到他私人账户里,比如公户里面有100万,这个老板呢,他偏偏要把那100万转10万走,我又不能不做账,那我做账的时候做什么账吖其他应收款。因为这个钱我要收回来的《请问这10万的钱怎么收回来?》
过户发票和卖家开的发票金额不一样,固定折旧的话也是按照卖家开的发票金额折旧吗