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老师,请教下,背景:员工之前预支过100元,现在过来报销,以下两种做账方法都可以吗?第二种才是标准做法吧? 1、借:管理费用-办公费125 贷:银行存款25 贷:其他应收款100 2、借:管理费用-办公费125 贷:其他应付款125 借:其他应付款125 贷:其他应收款100 贷:银行存款25

2025-08-17 20:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-17 20:40

你好,同学 第一个分录是对的

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快账用户2892 追问 2025-08-17 20:52

不应是第二种吗?

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齐红老师 解答 2025-08-17 20:55

其实两种方式都可以,实务中第一种方式最多

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快账用户2892 追问 2025-08-17 20:58

哦,另外像截图这种,如果不用其他应付款过度下,直接贷记银行存款的话,查不到往来信息,这样不好吧

哦,另外像截图这种,如果不用其他应付款过度下,直接贷记银行存款的话,查不到往来信息,这样不好吧
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齐红老师 解答 2025-08-17 21:00

如果前期有预支的话,需要其他应收款过渡 如果没有预支,不需要过渡

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快账用户2892 追问 2025-08-17 21:04

那这样查不到报销给谁了呢

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齐红老师 解答 2025-08-17 21:05

可以备注或者摘要写清楚

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借其他应收款公司 贷银行存款 发票到了之后,借管理费用、劳务费,贷其他应收款公司就可以了。
2024-09-30
晚上好,可以的啊,我们以前也这样操作
2023-05-13
你好,根据你的描述,是这样做分录的 
2023-03-07
你好,根据你的描述,需要按第二种方式
2023-07-18
你好,如果想要体现报销的话,选择第二种,如果不想体现的话,可以选择第一种。
2022-12-26
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