以市场价35万左右销售就行
请教老师,公司的车辆进来后过一两年再出售。 1,如果我转入固定资产清理正常提折旧,等到我卖出去如果高于当时售价是按转让价缴纳增值税吗?如果低于当时售价也要缴纳增值税吗? 2,现在听说有个政策可以一次性把车计入管理费用到2024年之前都可以。如果我当时没计入固定资产没提过折旧,这期间卖了账务处理要交增值税吗?
我们公司去年财务做的账,有一辆车以旧换新,结果固定资产没有出处理掉,汇算清缴已经申报了,我们不是有需要退税2021年所得税,结果税务局匹配企业所得税收入和增值税收入不一致,让我们查,结果发现有一辆车没有处理掉国定资产,一辆是卖了,但是凭证有做错差额两百多,我们领导叫我重把去年汇算清缴更正,你觉得对我个人来讲有什么风险吗,我看了账旧换新车,处置旧的净损失金额万以上,所以申请退税要退在原来基础上要退的加上这次改报表增加退税额很多
我们公司2022年现在是一般纳税人,去年购进一辆车,由于去年还是小规模,所以当时进项税额没有抵扣。现在车转出去了,我是不是需要做固定资产清理的账务处理?是不是本公司可以不开发票,直接做未开票收入就行啊?关键现在我计提销项税需要按多少税率缴纳呢?还有影响我汇算清缴吗?因为我今年做2021年汇算清缴时,已经把汽车的62万多一次性折旧抵扣了,原值62万多,到现在计提折旧15万多,卖了50万。具体我应该怎么做分录呢?
公司是小规模,3月份花了2万元买了一辆二手小汽车,如果5月份对外出售,出售价1万,收到1万元要不要交税? 老师:按出售价交增值税吗?借:银行存款/库存现金10000 贷:固定资产清理 9900.99 应交税费_应交增值税(小规模专用)99.01 老师:如果3月购进二手车,5月份同样价格卖出,也未开具发票,购进售出账务处理都不做行不行?正常3月份购进4月份计提折旧,现在也不计提折旧,当着没发生可以吗?
生产轮胎的设备初始投资额1200万。使用寿命4年。最后该设备出售可获得60万。之前已花掉做研发、市场调查的费用1000多万。轮胎用于销售给汽车制造商。预计制造商明年共生产汽车200万辆,之后产量保持每年2%的增速。每辆车子用4个轮胎,本公司生产的轮胎预计占有市场10%的份额。轮胎售价36元,变动成本18元。售价和变动成本每年都按通货膨胀率增长。 已知通货膨胀率一直保持在3%,方案的折现率15%。 要求: (1)计算每年现金流量和净现值。 (2)之前的研发、市场调查等费用是否影响投资决策。 (3)如果你是财务经理,做投资决策?
老师加收税点,不含税金额开具217621.29所有的税一共要加收多少的税点呀
问下,我们有个异地项目,借用人家公司资质投标成功的,我们挂靠方到时开票给被挂靠方把工程款取回来,问下被挂靠方异地个税要不要申报
老师,我要进电子税务局查谁是财务负责人?在哪里查?
老师请教一下,每天在一小餐馆安排员工餐,在该餐馆的消费,该老板无法就自身餐馆提供发票给我,可以请老板在其他地方开替票吗?
你好老师,想咨询一下,公司做房产代理,然后有8份发票对方开给我司的,现在稽查局查到这8份发票虚开,但公司只有入帐2张,其他6份发票并没有看到也没有入帐,这个是要怎么回复,入帐的2份发票入了费用成本了要怎么处理
老师,生产企业出口增值税税负率,分子:应交税+免抵退销售额*退税率,要不要再减去已退税额?
账面上有在建工程400多万,但是钱是借的,还有没付的,这种股权转让会有什么影响
老师,请问开居间服务类发票选择什么税目好,是咨询费还是其它,所得税前是否有扣除比例限制
给专家报销的机票,高铁,,进项税可以抵扣吗?进哪个科目?
老师,做了增值税申报,但是税款一直没有缴纳,有什么风险没有啊?有一笔都好几年了没有缴纳
那我们公司需要开具13%专用增值税给个人吗?
是的,购入时抵扣了进项就是要开13%的普票