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郭老师,我们卖二手车,固定资产清理,营业外支出,做完后,和申报表不一致,要怎么处理

2025-08-18 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-18 15:32

那个很正常的哈,增值税和所得税对收入的统计口径不一致 不需要处理,正常做账和申报就行

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快账用户2284 追问 2025-08-18 16:28

清理完差异计入什么科目

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齐红老师 解答 2025-08-18 16:29

差额计入营业外收入/支出

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相关问题讨论
那个很正常的哈,增值税和所得税对收入的统计口径不一致 不需要处理,正常做账和申报就行
2025-08-18
是的,那个很正常的哈
2025-07-14
你好,最后固定资产清理科目,需要结转到   资产处置损益 科目核算才是的 
2022-04-14
你好    你都报废了  你当时没有变卖处理吗 ?    那你就得做 :借 银行存款  贷固定资产清理   应交税费-应交增值税。  你去把 借:营业外支出 贷:固定资产清理这笔分录红冲处理掉。 然后在把这借   固定资产清理贷资产处置损益   
2020-12-10
这种情况可以这样处理: 确定固定资产的账面价值: 先确定要出售的二手固定资产在出售时的账面价值,包括固定资产原值减去累计折旧和已计提的减值准备等。 进行固定资产清理的账务处理: 将固定资产转入固定资产清理: 借:固定资产清理(账面价值) 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产(原值) 销售固定资产: 按照实际收款金额 40 万元确认收入: 借:银行存款等 40 万 贷:固定资产清理 40 万 对于优惠的 1.8 万元: 不建议直接计入营业外支出。可以将这 1.8 万元视为对销售价格的折让,冲减固定资产清理的金额。 借:固定资产清理 1.8 万 贷:资产处置损益 1.8 万
2024-10-10
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