这种情况可以这样处理: 确定固定资产的账面价值: 先确定要出售的二手固定资产在出售时的账面价值,包括固定资产原值减去累计折旧和已计提的减值准备等。 进行固定资产清理的账务处理: 将固定资产转入固定资产清理: 借:固定资产清理(账面价值) 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产(原值) 销售固定资产: 按照实际收款金额 40 万元确认收入: 借:银行存款等 40 万 贷:固定资产清理 40 万 对于优惠的 1.8 万元: 不建议直接计入营业外支出。可以将这 1.8 万元视为对销售价格的折让,冲减固定资产清理的金额。 借:固定资产清理 1.8 万 贷:资产处置损益 1.8 万
老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算 如果开发票,发票要怎么开,对应的金额怎么入账
政府单位购置了一套固定资产按合同价格20万做了入资,半年后供应商以优惠2万的价格要求提前结算,于是他们以18万的价格进行了开票结算,现在就导致固定资产原值比实际价值多计了,我怎么做会计处理了
老师,我们是物流运输公司一般纳税人,从其他公司转入10台车进我们公司,价款合计80万,折旧没计提完,今年这10台车转出到老板另外一个公司B,二手车交易发票价格合计是20万,现在又从B公司转回我们公司,二手车发票价格合计也是20万,那我司是做销售固定资产处理,然后再做购入固定资产,平买平卖。是这样处理吗?车辆从B公司转回我司,那我司还可以计提折旧吗
老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
老师,我们卖二手的固定资产合同价格41.8万,现在对方要求优惠1.8开票40万,这个我们怎么入账呢?这1.8万怎么处理?做固定资产清理,或者做营业外支出可以吗?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
你好老师,我们公司向另外一个公司购买了一台二手设备,该设备属于另外一个人,是这个公司的一员,我们向这个人付了48万,后面设备拉过来安装,又向这家公司付了70万,这个账务怎么处理啊
从境内非上市公司取得的股息收入是免征什么税的?? 从接内上市公司与非上市公司什么情况下交个税,什么情况下不交个税?
老师您好,请问最新企业所得税纳税申报表有啥变化吗
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
老师您好,请问那个残保金咋交的,比如说我们公司现在150个人,如果说按照1.5%的比例,残疾人安排残疾人的话,他大概需要三个人,如果没有这三个残疾人的话。他那个残保金怎么计算?他是按照就是说全年所有员工工资的员工工资,然后按照比例,就是按照那个税费率。交那个参保金,还是说按照这3个人乘以他那个平均工资来交的?那个参保金到底是按什么交的?
老师我在打扰你一下,就是比如说这个微信支付凭证是小A付的款!!!小B现金给了小A……那我们做账时候其他应付款后面可以直接跟着小B吗?并且附件直接附当时小A这个支付的微信凭证行不行
老师,您的意思是固定资产清理计入41.8万,后面拿优惠的1.8万冲回固定资产清理对吗?
同学你好 对的 是这个意思
好的,谢谢老师!
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