这种情况可以这样处理: 确定固定资产的账面价值: 先确定要出售的二手固定资产在出售时的账面价值,包括固定资产原值减去累计折旧和已计提的减值准备等。 进行固定资产清理的账务处理: 将固定资产转入固定资产清理: 借:固定资产清理(账面价值) 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产(原值) 销售固定资产: 按照实际收款金额 40 万元确认收入: 借:银行存款等 40 万 贷:固定资产清理 40 万 对于优惠的 1.8 万元: 不建议直接计入营业外支出。可以将这 1.8 万元视为对销售价格的折让,冲减固定资产清理的金额。 借:固定资产清理 1.8 万 贷:资产处置损益 1.8 万
老师好!请教:利润表中的未分配利润与资产负债表的勾稽关系永远是平的吗
我们是个体户家装,给客户开材料款明细有几十种合在一起开一个建筑材料可以吗
老师,汇一本二商支十,分别指的什么啊,我记混了。
非朴老师勿扰,老师接着刚才讲可以设置5月期初为0,核算成本吗?那4月是盘点结余库存2077怎么处理呢
老师,请问一下,我有一张成本发票一直没收到,我做了暂估入库,分录是:借 库存商品 贷 应付-暂估 。然后企税做了纳税调增。但这个应付-暂估还一直放着,我实际会计做账怎么做分录呢?
个人转给单位的款需要什么附件呢
请问我提现这是四张银行回单是一笔业务吗一共提取备用金是多少
多选题 如果正确答案是三个 选了2个 得多少分?
老师你好!公司有个挂靠方在核算交税费有什么好的方式,独立核算交税费,老师指导一下
老师有没有跟国外个人签订的佣金协议模板?
老师,您的意思是固定资产清理计入41.8万,后面拿优惠的1.8万冲回固定资产清理对吗?
同学你好 对的 是这个意思
好的,谢谢老师!
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