不合理,存在税务和流程风险: 流程颠倒:正常应是你方开 9% 发票给发包方,扣 1.5% 管理费(60 万)后付款给挂靠方,而非对方扣管理费后开票给你方。 税务风险:对方开 9% 发票给你方,可能导致 “三流不一致”,涉嫌虚开;且你方作为被挂靠方,本应是开票主体,此操作违反税法规定。 利益受损:对方直接扣管理费,你方未实际收到应得收益,还可能额外承担税费。

你好老师,我们是承包人,挂靠在一家公司,有部分工程签给了分包,结算的时候除了收取合同上约定的管理费外,还有什么费用需要收取吗?(分包给我们开的票也是9个点的工程服务票),我们是外地企业有2个点的预缴税。挂靠公司还收我们管理费和企业所得税。
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
你好郝老师,我们是电力工程公司。有两个项目我们挂靠别人的资质接的项目。甲方和被挂靠方乙方签工程总承包合同。甲方要求乙方供材料给甲方开60%的材料票,40%的建筑服务票。但是被挂靠乙方只收取我们2个点的管理费。其他的他们什么也不管。我们现在是已借款名义先把钱转给乙方,让乙方在给我们的材料方打款,材料方把票开给乙方。等甲方让乙方开票,乙方收到甲方工程款时乙方在把我前期已借款名义的钱转给我们。我们在核算下材料方总计开给乙方多少进项,乙方开给甲方多少销项,算出差多少票我们在把差的票开建筑服务给乙方补齐。等甲方给乙方回款的时候,乙方就扣除2个点管理费把剩余款转给我们。我想问一下老师,我们这样操作合不合理?我们算分包方吗?
您好老师,请问下建筑公司,个人承接的项目挂靠到建筑公司(该项目签合同分材料和人工,材料直接由建筑公司代买,人工分包给个人,分包给个人的也有合同),个人到税务局代开工程服务发票到建筑公司请款,建筑公司收到发票后还要求提供工资花名册,该笔费用直接转给工资花名册上的人,这种处理合理吗?
老师,我们承包的几个项目,然后又包给别人做的(个人),之前说开票要收费一直没开,现在汇算清缴查发票就我们加税点让他帮忙开的,好几个小项目施工加材料,他现在不一个一个项目开,直接一起汇总开一张材料发票和一张劳务发票可以吗
企业每月对职工应发未发的工资,需要申报个税工资薪金所得吗
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?