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麻烦图片这个老师说下谢谢

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2025-08-19 08:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-19 08:45

同学你好,我给你解答

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快账用户3381 追问 2025-08-19 08:48

老师内账支出老板把8月份做到7月份流水那里问题不大吧,跟外账没有关系吧,内账提前做支出可以吗

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齐红老师 解答 2025-08-19 08:51

没问题的,只是说正因为是内账,可能更不规范一点,因此,可以错位, 但是,换一个角度,因为内账是流水账,不需要根据会计规则做,所以,尽量月月计入更好

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快账用户3381 追问 2025-08-19 08:53

所以跟外账不太一样没有关系吧老师

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齐红老师 解答 2025-08-19 08:54

对的 没有关系, 反而外账有时候可能需要按照会计制度去做账,难免晚做了,跨月了也是正常的账务处理

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快账用户3381 追问 2025-08-19 08:54

2老师5月份付款的费用,7月份才到发票,这样不需要反结帐5月份账吧,直接做到7月份账上影响7月份损益吗

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齐红老师 解答 2025-08-19 08:58

对的不需要反结账,税局的汇算是1年,所以,只要1年内把发票处理掉就可以的,

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