按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 收到发票支付款 借:预付账款-房租 应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-房东/银行存款
老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借:预付账款 30000 贷:银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少,做了笔计提分录 借:管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷:其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元,那次月我该怎么做分录呢?
老师,请问一下我们公司是半年付款,对方半年才给我们开专票。我们计提是借 管理费用 房租 贷 其他应付款 房租。当收到专票 跟付款的时候,分录分别怎么做啊?例如 前会计做的计提 管理费用 租金 贷其他应付款 房租 全部冲红之前做的 借管理费用 租金-45000 贷 其他应付款 房租-45000。然后做一笔借 管理费用 租金 42857.14 应交税费—应交增值税—进项税额2142.86 贷库存现金 45000 然后付款了 借其他应付款 45000租金 贷 库存现金45000。我咋感觉重复了一样,但是正确的我又不懂
老师,请问一次支付几个月的房租,发票是放在预付款凭证后面吗?半年的房租是二十多万,已开发票,但是付款只付了十万,分录是不是借:预付账款—房租费 贷:应付账款— XX公司,发票放在这个凭证后面,支付款时做分录,借:应付账款—XX公司 贷:银行存款 摊销时,借管理费用/主营业务成本—房租费 贷:预付账款—房租费?
您好老师 我们是新企业,有笔业务是之前写的 买的空调和支付房租费,分录是借预付账款贷银汉存款,这个月发票到了,财务主管说要我走长期待摊费用,分录是怎么写
老师好,请问,我厂房是租的。现在我又转租一部分给B公司使用。收了他一年租金36000元。我按月分摊租金收入每月3000元,还用按月分摊这个租金成本吗? 我租进来时 是一年120000元。每月10000元,我每月做 租金摊销分录:借 制造费用——租金10000,贷 预付账款——租金10000 现在租给B公司,每月做租金收入: 借 预收账款——租金3000贷,其他业务收入——租金3000, 还必须做这个的租金成本吗? 我自己租进来时 ,已经每月都做进“制造费用——租金” 里了,
老师公司变更股权,经营范围,还要变更公司名称,变更后的公司100%控股新注册公司,这样未做完变更前,新公司可以先注册成立吗
现代服务,什么情况下能开出1个点的专票?
请问一次发四个月工资,每个人合并发总额,还是要分开每个月发,发的时候要备注什么吗?
请问我们给客户开了一笔机械设备的租赁发票(商贸企业)金额不到3万,但实际没有这个设备,这种情况下是不是需要先从有此设备的那一方索取租赁费的发票才可以?
出口外销发票本月开少了 已退税 下月可以补开吗?退税系统要更正吗?
老师,若我们委托外地一家公司向我们输入维修师傅,也就是介绍维修师傅给我们,我们支付相对应的介绍费,对方会开什么税目的发票给我们?
公司工商进入黑名单了,税务处于清算,可以直接注销吗。
有没有民办盈利性高中,就是企业的,账务处理项目明细,哪个记主营业务收入,哪个记其他业务收入,哪个是代收计入其他应付款,比如课本费,伙食费,军训费,校服,卷子的费用
我们是一个租赁独资企业小规模,今天税务打电话说,我们的报表有问题,说申报的成本与取得发票及申报工资成本票不一致,账上有暂估成本票,老师你好,我们现在开票回来,能税前扣除吗,
老师,建筑业合同签订的是包工包料,但是税率定的是百分之十三,发包方让承揽方给他们开具百分之十三的销项发票,这合规吗?
按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 支付款 借:预付账款-房租 贷:其他应付款-老板 老师,没付的款用预付账款贷方不是会有负数出现
没付款的时候,后边那个不做账
按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 这笔分录就会造成预付账款期末余额为负数
不用管它,以后取得发票或者付款的时候就平了
老师,假如我没付的款直接每月做分录,借:主营业务成本(租来做民宿)1000 贷:其他应付款-出租方1000 到啦付房租时,比如付了6个月房租,我就做分录:借:其他应付款-出租方1000 预付账款5000 贷:其他应付款-老板6000 这样可行?
可以的,把账做平就行