同学你好,是的,需要调增
企业所得税汇算清缴时,因为去年有的发票没来得及开,在汇算清缴前取得了发票,所得税可以正常抵扣,不需要纳税调增是吗
做企业所得税汇算清缴时,没有取得发票的费用如何调整
企业所得税汇算清缴时 取得的无票费用,放在哪里纳税调增?
老师,企业所得税汇算清缴,没有取得发票的各种费用填在那一栏调增
老师,劳务费不超过4000单位没有取得劳务发票,企业汇算清缴需要调增缴纳企业所得税,还需要代扣个人所得税吗
老师好,我单位做转口贸易,进口货物直接出口,供货商给我们提供什么发票?我单位要开销售发票?
前期销项票有几张开错了,7月所属期重开了,冲红的负数发票需要粘贴在对应凭证后边吗
老师之前记了一次应收账款4000现在才发现,4000在我建账之前已经给我们了,我现在要怎么把应收账款4000平掉
老师,您好!一个劳动者可以和2家公司签订劳动合同吗?
公司是母婴食品公司,为了提高销售,搞了个唱歌比赛,请了歌手,收到了演艺费专票,可以用来抵扣吗
我碰到一个问题,不知道账上要怎么做才合规 我们有个客户23年欠我们58万(我们已经开具了销售发票),他们已经破产清算,款肯定收不回了,23年他们抵了一批货给我们,当时按照市场价,不含税金额7万做了库存商品(暂估),对方没有开具销售发票给我们(也肯定不会开了),我现在想把欠款金额转入坏账,但是应该抵冲掉他们抵进来的金额,但是我进项发票,金额是应该按照入库的不含税金额抵冲还是需要按照含税金额,如果按照含税,那我们没有进项发票,进项税金怎么处理?
老师,员工开货车把别人家瓜果压碎了,报销单里报销摘要应该写什么?
非全日制用工如何应用?非餐饮等行业可以使用吗?
老师个税的那些表考试给不给?
请教:当月出口必须当月开发票当月做收入吗?如果没有收齐单证就不报退税,等收齐月份再报,增值税纳税申报表与出口退税申报表总表允许有差额是吗