在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

老师,您好。企业所得税汇算清缴中A105000纳税调整项目明细表上开办费没有取得发票,应该填写在哪一栏上面呢?
老师,企业所得税汇算清缴,没有取得发票的各种费用填在那一栏调增
老师,我在做所得税汇算清缴,那个银行取的各种手续费,我平时只用回单做账,没有取得银行的发票。是不是汇算清缴需要纳税调增?
老师,有没有企业所得税汇算清缴各种费用调增测算的自动计算表格?
企业所得税汇算清缴提前了吗,刚申报看到企业所得税年报里面需要填报各种费用的调整调减,12.31号前未取得发票的费用需要调增吗,还是等明年3月份汇算清缴在填写
24年的费用,25年换开发票,用以前年度损益调整,怎么做账
你好老师 计提工资和社保是不是都不需要计提个人的那一部分是吧?
请问有两个客户是同一个客户,只是名字差了一点,现在这两个客户明细账都有余额,怎么把错误的客户明细账余额结转到正确的客户明细账里面?
老师你好,自制生产产品和外购产品放展厅做什么凭证了
今年收到2024年的企业所得税退税,分录怎么做?
小规模税纳税人的税收优惠,增值税和所得税
麻烦问下,咱们快账里面有个发出商品,这个科目,我购进的另外的商品入进去可以吗?
24年的发票,25年作废重开,做账需要用以前年度损益调整吗?怎么做账
老师,增值税滞纳金如何做账?
小规模纳税人,法人给零时工买的保险,收到发票,法人报销怎么做账
业务招待费怎样汇算清缴呢,老师,怎样填数字
按实际发生的60%和收入0.5%取最小值