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您好老师:我单位之前是买货物,后来这家供应商也买我家的半成品,最后结算时,变成我家欠供应商的货款了,然后商定按照欠款折算半成品,再付给供应商一部分半成品。这种情况需要补充抹账协议吗?还是需要别的手续?怎么做好?

2025-08-20 08:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-20 08:55

这个 情况需要补充抹账协议

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这个 情况需要补充抹账协议
2025-08-20
1.货物入库时按返利前的金额入库,确认返利借应付账款  贷主营业务成本 2.赠送给客户的赠品是视同销售的,借销售费用  贷应收账款 应交税费 
2022-06-10
你好,借原材料200,贷应付账款200, 借应付账款180,贷其他应收款180。
2024-03-18
你好; 你弄一个三方协议 债权债务抵减协议就可以对冲的; 这个 相当月是B买A 材料的 应付账款 ; 用   销售给C 的货款 的应收账款来对冲   
2022-12-19
1. 成本结转:按卖给客户商品的成本结转。POS 机金额对不上查明原因后按实际确认收入,走私户收款也需纳税。 2. 账务衔接:存货、银行存款不符要盘点清查调整,不调影响大。向老板汇报问题留记录,按规范调整,避免担责,沟通可留电子记录。
2025-04-24
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