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你好老师,二季度的印花税我在6月份的时候没有计提,请问这个交纳时怎么写分录?
请问老师补交实收资本印花税,这个会计分录怎么做?
第四季度所得税计提多了,交的时候弥补亏损,实际交的少了,第二年一月怎么做分录
老师你好,我是小规模纳税人,2024年第一季度盈利了9000元,以前年度有亏损,请问第一季度需要交企业所得税吗?计提企业所得税的会计分录怎样写?
老师好,请问23年第四季度的企业所得税忘记计提了,2024年要怎么做会计处理?分录怎样做?还有2024年5月份申报23年度企业所得税时补交了2万元,怎么做会计处理?分录怎样做?
老师不是在l和h之间不做调整吗,现在刚刚好是最高点啊
老师你好,我想问一下这个题目里面的退还土地出让金,契税能不能退啊,买了两个不一样的真题试卷,一个能退,一个不能退,
老师您好,非货币市场模式,请帮我举个例子
梁天老师为什么不讲中级财管了呐?
线上办理海关备案,怎么知道是否办理成功?回执单怎么拿?
老师:个体户经营异常恢复了,哪里可以查询啊
老师好 属于提供初始及后续服务的特许权费收入,跟我们前面说的特许权使用费收入,比如像老师课上举的蜜雪冰城的例子,在我们每年支付给蜜雪冰城的品牌使用费的时候就属于特许权使用费收入,这个我明白。但是我不明白是哪个环节还会有初始及后续服务这么一个特许权费收入了?而且还要在提供服务时确认,是提供什么服务呢?这个地方搞不懂。
分公司开的发票,转账到总公司账户,如何转回
权益乘数=总资产/股东权益,分母股东权益包含优先股吗?
董孝彬老师您好!刚才的问题还需要再问一下 谢谢!
您好,补交2024年第一季度少交的印花税,如果公司执行 企业会计准则 ,先借:以前年度损益调整 、贷:应交税费-应交印花税 (分录如:借:以前年度损益调整 X 贷:应交税费-应交印花税 X),再借:应交税费-应交印花税 、贷:银行存款 (如:借:应交税费-应交印花税 X 贷:银行存款 X),最后借:利润分配-未分配利润 、贷:以前年度损益调整 (如:借:利润分配-未分配利润 X 贷:以前年度损益调整 X);如果执行 小企业会计准则 ,则直接借:税金及附加 、贷:应交税费-应交印花税 (如:借:税金及附加 X 贷:应交税费-应交印花税 X),再借:应交税费-应交印花税 、贷:银行存款 (如:借:应交税费-应交印花税 X 贷:银行存款 X)