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#提问,老师当月付款,但对方单位把进项发票未开过来,做银行单的时候怎么做

2025-08-21 11:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-21 11:48

先挂预付账款,收到发票再做费用

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快账用户5561 追问 2025-08-21 14:57

单位没有设预付账款怎么处理?

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齐红老师 解答 2025-08-21 14:58

那么就使用应付账款科目

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快账用户5561 追问 2025-08-21 14:59

我想问这个分录怎么做呢?

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齐红老师 解答 2025-08-21 15:03

借:应付账款 贷:银行存款 借:成本费用 贷:应付账款

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先挂预付账款,收到发票再做费用
2025-08-21
你好,不可以的哦,可以晚不可以早
2021-01-31
你好,你之前是借预付账款 贷银行存款 现在开票借库存商品等贷预付账款 又支付了一次借预付账款贷银行存款 退回来做相反的
2025-07-30
你好 如果你们没有跨月的话 你可以一起来做 。如果跨月了 就需要分别来做账了
2020-11-09
借库存商品, 贷预付账款 银行存款
2023-12-21
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