你好,不可以的哦,可以晚不可以早

老师你好,请问12月份预付一笔佣金款,但是对方需要明年一月份才能开票给我们,我们可不可以在12月份做主营业务成本,等1月份发票回来直接把发票放在12 月份的凭证后面?
老师,请教下,1月款己经付了,但是当月发票还没有开过来,一般我们都在2月头做1月的帐,对方刚好2月头开过来,那我可以做账时候把发票直接放在1月份银行付款凭证后面吗?发票日期是2月头
老师,我公司1月的时候购买了一辆车,当月已经付完款,对方也已经开了发票,但是后面发现发票开少了,他们过年放假了所以2月才能补剩余的票给我们,你说1月入股东资产要怎么做分录
老师好,我想请问一下我们公司行业特殊,比如做1月的账,我们收到的成本票和我们开出去的票大部分都没有收款和付款,但是我做帐就直接按照是哪个月开的票直接做收入和成本可以吗?比如我1月给客户开票,但是客户没有付款,但是因为1月开票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我们还没给对方付款,我直接按开票数做成本,这样可以吗?
老师,请问下我1月份给对方付的人工费用和材料费,但一月份没有收到发票,我当时直接入费用了,材料入库了,不入的话一月份结转成本又不够,现在发票来了是2月份的,发票应该附到1月凭证还是怎么处理?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
什么可以晚不可以早?那应该怎么做账呢
2月的不可以不可以提前放到之前月份,1月的可以往后,可以放1月,2月3月等等
1月,借,应收账款/应付账款 贷,银行存款 2月,借,费用/成本 贷,应收账款/应付账款
那我现在款已经付了,票没来。我如何记账,具体记到什么分录,付的是办公费
1月,借:应收账款/应付账款 贷:银行存款 2月,借,管理费用 贷,应收账款/应付账款
可以用预付账款这个科目吗?然后1月需要写个说明是票没到先付款入账吗
可以用这个科目。用银行付款回单,和领导审批的付款审批表做附件
好的。然后另外去年账上有一笔费用挂在预付款,是属于工程前期设计费,当时也收到了发票和设计图纸,但是由于不知道该工程是否要继续和啥时完工,也没有挂在在建工程里,现在工程取消了,我这个预付款可以直接转为管理费吗?
你好,可以转的,因为工程已经取消了
那这个账务的调整,从预付转为管理费,也是需要写份说明作为附件吗?还是可以直接做调整
因为这个本来是去年的,一调整变成费用增加在今年的
你好,写个说明,这个工程因为什么原因取消了。