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老师您好!8月份进货付款给客户还没开发票当时做借:预付账款1000贷:银行存款1000,9月份也付款了还没开发票借:预付账款2000贷:银行存款2000,到10月份开了3500发票过来,并把500元用对公转过去了,应怎么做账务处理?

2023-12-21 17:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-21 17:02

借库存商品, 贷预付账款 银行存款

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相关问题讨论
借库存商品, 贷预付账款 银行存款
2023-12-21
那个业务开始做没呢?
2025-10-09
 你好;     货物收到了  ; 你发票开来和你暂估的金额一致吗   
2022-09-19
同学,你好 借:库存商品 贷;预付账款
2022-04-21
你好对方提供了服务的吗 是的话借预付账款贷库存现金 借利润分配未分配利润贷预付账款
2024-12-11
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齐红老师 | 官方答疑老师

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