可以现在按销售固定资产处理,并申报增值税

老板买了一辆车,车辆和交强险的发票都是开在公司名下的,只有交强险的发票是对公转账过去的,车辆只是开了发票来,没有对公转。但是这辆车老板要转手卖掉,现在还没有卖掉。请问这种情况是怎么处理呢
老师 请问下 公司自用车辆,之前没有入账没有计入固定资产,现在把车辆销售给其他公司,那本公司该怎么处理?
老师,公司19年购入的一辆车(固定资产),当时没有做抵扣,现在要卖掉了,之前的进项能抵扣的吧,账务处理呢
2013.8.1之后买了一辆车,没有入公账,2024.07卖掉了这辆车,二手车市场代开了发票,那我们公司现在需要怎么做账以及报税
公司车辆已提完折旧,前几年卖了,没有开票,还挂固定资产,现在怎么处理掉
欠税人报告必须填吗?老师
同一控制下企业合并,做合并报表,做调整分录的时候,成本法转权益法 分录是 借: 长期股权投资 贷: 未分配利润-年初、投资收益 其他综合收益 资本公积 公司子公司是母公司控股51%应该视同用同一控制下企业合并吧?因为是属于新设立不属于公司购买。5年前就成立了子公司,但是2025年才并表,现在我做调整分录的时候,这个未分配利润-年初 是取子公司账面上的这个金额吗?? 为啥ai说不一定,还要受盈余公积影响,ai不知道对不对,说的是=子公司年初未分配利润 + 子公司以前年度累计提取盈余公积 这是为啥啊
库存商品科目登三栏式账还是登 数量式账呀?
老师,请问企业申报个人所得税,除了在自然人电子税务局扣缴端操作,还能在哪些地方操作?
你好老师,制造业企业要注销的话,存货的数还挺大,已经没有什么业务了,存货是氧化铝,怎么处理
公司给个人或者公司借的钱必须年底还回来吗?如果还不回来会怎么样呢?
老师,26年补25年成本发票来,单价有误差。导致总成本也有点误差。怎么处理分录
老师,我们应付工资是37450,然后个税180.实付工资37270,我怎么做分录
老师 专项附加扣除 可以加公公婆婆吗
老师,我们2025年11月进的机器设备,之前的会计把没有卖出去的销售设备也在2025年11月结转成本了,导致2025年的11月的库存是零。现在2026年3月销售了其中的一些设备,我这边没法结转库存,库存是零,这种情况该怎么解决
账务怎么处理
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项
老师,我之前没入账
是指车辆没有入账?
是的,老师
没有发票所以没有入账
借:银行存款 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应
交增值税-销项
谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!