同学你好 那公司计入固定资产 借固定资产 借进项 贷其他应付款 卖车的时候做固定资产 清理

老师,您好,我们是物流公司,公司有一辆车已经转让两年了,但是账务上一直没处理,还在计提折旧,还有两辆车已经报废了也没有处理,请问我现在应该怎么处理?车子卖掉是老板处理的,直接给的现金,也没签合同
请教 公司物业费和车辆管理费开在一起了 ,但是公司只有物业费 车辆管理费是老板个人的。这发种发票能入账吗?
老师,我们公司名下有辆车,但是卖出去是没有过户,现在二手车市场转手买了23000,以我们公司名义开了销售发票,请问这笔分录应该怎么写
老师,公司老板原来在省外有一家公司,以该公司名义前年购买了一辆车,去年,老板回到老家这边,原来的那家公司也就注销了,当时的操作就在二手交易市场过了户,作价10万将车子过户到现在的老家这边公司的名下,我刚接手这家公司的账,就发现这个辆车只是每月固定报销加油费,保险费,但是账上没有这辆车的入账信息;那我想问,我应该以什么方式入账,这辆车在账面上没有任何交易记录;
老板买了一辆车,车辆和交强险的发票都是开在公司名下的,只有交强险的发票是对公转账过去的,车辆只是开了发票来,没有对公转。但是这辆车老板要转手卖掉,现在还没有卖掉。请问这种情况是怎么处理呢
广东东莞扣社保的标准 养老五险一金都是分别扣除多少?交社保是需要下载什么软件
业务13、12月17日,销售南京玉龙商贸有限公司(一般纳税人)建材一批,价税合计56,000.00元。收到银行承兑汇票一张,金额50,000.00元,余款未付。 借:合同负债-南京玉龙商贸有限公司3000 应收账款-南京玉龙商贸有限公司3000 应收票据50000 贷:主营业务收入54368.93 应交税费-应交增值税1631.07。 这里的3000和1631.07是怎么算的?为什么6000余款分为了合同负债和预收账款?
老师你好,缴纳防空地下室易地建设费,分录怎么写
新办企业我申请完数电发票,发现还开不了票,我怎么操作呢?
老师你好,我想问一下,我有一个汽车销售公司,11月进项票开错了,开成65万了,实际是6万5,车卖了,销项开出去了,开了7万,上了牌,做了补贴,现在怎么办?有好的办法吗?补救一下
老师,外贸公司纯出囗,11月份报关单退税联出来了,采购发票也有,就是税务退免抵备案还没通过,其他小费用没开发票,请问会计处理应该怎么做,税务这一块怎么处理
老师,我们公司出口一批沙糖桔,委托其他公司出口,因为我们在乌兹别克斯坦没有海关备案的资质,这种委托出口,我们公司能否正常退税呢,或者说是否可以退税,如不能要怎么做才能正常退税,谢谢
老师请问今天收到的发票,查询发票有这张,抵扣没有显示这张,是什么情况
老师,你好 销售石英砂开发票时商品类别可以开成二氧化硅吗?
公司宽带费充值900,但是电信公司开普票909.5,我计入费用按900可以吗?对方多开的部分我需要做处理吗?
车辆实际没有对公付款呢,另外付出去的车辆保险怎么做账呢
借费用科目车辆使用费 贷银行存款 我上面给你写了贷其他应付款