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老师,税务那边说我们在2025年确认收入的时间晚了,需要更正申报,在未开票的月份做一个无票收入,这个需要认证进项吗,当时没那么多留抵,需要缴纳增值税吗

2025-08-21 12:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-21 12:07

你好,现在认证已经没用 ,他的意思就是让你补税

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快账用户7056 追问 2025-08-21 12:12

那我们在7月实现销售收入54万,实际开票金额是369万,当时进项不是抵扣多了吗,是不是可以申请退进项税额呢

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齐红老师 解答 2025-08-21 13:21

你好,一般是留底,不是退税。

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快账用户7056 追问 2025-08-21 13:23

那他们这样搞的话不是我们就需要补增值税大概50.60万哦

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齐红老师 解答 2025-08-21 13:23

你好,你现在账上有留底的进项吗

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快账用户7056 追问 2025-08-21 13:27

没有,在6.7月增值税申报时,为了缴增值税,进项认证都刚好够缴增值税,更不要说留抵了,难道我平时有多少销账认证多少进项是错误的做法吗

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齐红老师 解答 2025-08-21 13:28

你好,不是错误的。只是你收入没有按要求确认。导致没有按比例认证进项。

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快账用户7056 追问 2025-08-21 13:29

那现在只有多缴增值税了吗,没有其他补救办法了

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齐红老师 解答 2025-08-21 13:30

你好,是的。只能这样了。

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快账用户7056 追问 2025-08-21 13:32

其他月份多认证的进项,相当于留抵了,留抵的话可以申请退税不呢

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齐红老师 解答 2025-08-21 13:33

你好,有的地方可以,有的地方不行。每个地方要求不同

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快账用户7056 追问 2025-08-21 13:34

我们在申报的时候,有留抵的话,系统就会提示需要申请退税吗,这个可以申请退税吗

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齐红老师 解答 2025-08-21 13:35

你好,现在一般不会显示要申请退税。

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当时没那么多进项没法补进项了,需要交税了
2025-08-20
你好,现在认证已经没用 ,他的意思就是让你补税
2025-08-21
是的,这样处理就可以了。
2022-07-19
是的,在附表1 的未开具发票列填报
2025-06-04
你好,跨年的不行 你的增值税和所得税要么就一块做 要么都不做 你什么时间开的发票?
2022-10-31
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