您好 10月未开票的抵减九月份的负数后填写
这个是我9月份未开票确认收入的,我10月份还有确认收入为开票的,我现在申报的时候填了9月份确认收入未开票的数字进去,那10月份确认收入未开票的要填那里
老师我9月份有确认收入未开票的业务,我申报增值税的时候填在确认收入未开票栏次,10月份我给开了票出去,我现在申报10月份增值税的时候把9月份未开票的用负数填在表格里,可是我10月份也有确认收入未开票的,我填了这个负数,那10月未开票的要怎么填
老师 申报表未开票收入可以填负数吗? 我们2月申报1月的时候填了未开票正数,2月把这部分未开票开好了,同时2月又没有确认多少收入,我该怎么填申报表呢?
我想问一下在9月份申报表,因为没来得及开发票,所以在9月份申报表填了未开具收入,等到10月份再回相应发票,但是10月份开的发票因为有问题,所以在11月份冲红部分发票,但这个月申报10月份的时候发现在未开具发票收入填回相应收入负数,冲回9月份填的未开具发票收入,以及加上10月份的收入,但申报表显示比对不通过,应该怎么填申报表
2月未开发票收入10万,我3月申报2月的增值税报表中填未开发票收入是10万,3月开了发票10万,未开发票收入是15万,那我四月份申报怎么填未开票收入金额是多少,而未开票收入15万会在4月份开,那5月申报4月的又该怎么填
企业之间无偿借款,有没有免征增值税,免征企业所得税的政策啊?
企业无偿对外借款,增值税视同利息收入,那企业所得税也视同利息收入纳税吗
居民企业直接投资于其他居民企业取得的股息、红利等投资收益,免交企业所得税。 这个投资有12个月以上的要求吗
老师。外贸出口业务,1、购进货物进项税入帐是借:应交税费-增值税-进项税?2、报关当月做借:应收出口退税贷:应交税费-增值税-出口退税款?3、征退税率都是13,上面的借贷余额对冲不?还是不管?4、先收到外汇是做预收不确认收入吗?5、报关费发票只能普票或者转票应该转出?外贸的购进费用票不能抵扣是不是?
老师,汇算清缴后发现2024年多计提了5.1万职工福利费,分录为管理费用-职工福利费5.1万 贷:应付职工薪酬-职工福利费 5.1万借:应付职工福利费:5.1万 贷:应付账款:5.1万 不想修改汇算清缴表,如何调整2025年的会计分录呢
老师,有没有公司数据分析的表格
请问A工厂是B贸易公司的客户,B公司找了C货代公司出货,A承担一部分人民币,现在B想让C直接把这部分人民币金额开票给A工厂,A付钱给C,可以操作吗?需要签什么合同或者协议吗?
老师,假设发票3张,一笔支出既有现金又有银行,放一起,银行支出单在最上面,第二是现金,现金后附发票,那银行支出单附件是写4张吗?
老师好 我们公司采购了一批采矿设备出口运输到了海外的分公司,用于海外公司的生产使用。出口的时候报关是有货值的,我们的账上应如何处理这个融资租赁的情况呢?这个情况还能否申请出口退税呢
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
老师我不太懂,那个表格只有一个空可以填,填了负数就填不了正数了
就是把正数减去负数的金额后填写啊
现在表格里面是我填的9月份确认收入未开票的数学
那您10月份的未开票收入要加进去
你的意思是用10月份确认收入未开票的数字减掉9月份的读书,把差填进去是这个意思吗?
是的 这样理解正确的
老师还有个问题就是我10月份申报的3季度企业所得税,里面的金额是到万元,我的资产总额是900多万,我就照着那个数字填进去的,现在税局的打电话说不可以那样填,要做更正处理,我想问一下这个不这样填完怎么填,自己在电子税务局里面更正不了要到税局大厅才能办理吗?
已经过了申报期 不可以自己更正 要到税务大厅才能办理 那您是没有算到万元填写 是不
老师是的我没有算到万元填写,之前我没有报过税,所以不知道要换算,那比如这个900万,怎么算成万元的
您资产负债表资产总计期末数多少
总共有940万零点
那就是940万资产总额
老师这个是我上个月申报的所得税,我这样填进去的,税局的说我填错了,我下次要怎么填
把资产负债表的资产总计金额换算为万元填在季末栏次
老师我怎么转换半天老觉得不对,你可以把我这个数学具体出来转换给我看看吗?
您把您的资产负债表金额写给我
就是9513292.92万,你帮我换算看看是多少
9513292.92元吧 不是万元吧? 换算后=9513292.92/10000=951.33万元