保险,和福利算人工费,其他费用算杂费
老师们,我们2021年的账结完后,我测算业务招待费和福利费是超标了,我们是工程项目建筑装饰装修行业,公司的组织架构是有办公室人员和工程部的的,我做账时把办公室人员工资做到管理费用—工资里了,工程部的人员工资做到了“工程施工—合同成本—人工费”,那么我要测算这个工资比例是按照应付职工薪酬这个科目计算还是只按照“管理费用—工资”这个科目的计算呢?
星辰公司2016年9月共支付职工工资150000元。其中:基本生产车间生产工人工资73500元,基本生产车间管理人员工资20000元;机修车间工人工5000元,蒸汽车间工人工资4500元;公司行攻管理人员工资10000元;公司专设销售机构人员工资10000元;建造厂房人员工资15000元;内部研发存货管理系统人员工资12000元。生产甲、乙两种产品分别耗用工时10000工时和20000工时。根据所在地政府的规定,公司分别按照职工工资总额的10%、12%、2%和10.5%的比例计提企业负旦的医疗保险费、养老保险费、失业保险费和住房公积金。按工资总额的2%、1.5%计提工会经费和职工教育经费。当期发生福利费用是工资总额的2%。要求用甲、乙两种产品的生产工时比例分配基本生产车间工人工资费用。并按规定计提各项保险福利,编“职工薪酬(工资)费用分配表”和相关会计分录。
1.星辰公司2016年9月共支付职工工资150000元。其中:基本生产车间生产工人工资73500元,基本生产车间管理人员工资20000元;机修车间工人工5000元,蒸汽车间工人工资4500元;公司行政管理人员工资10000元;公司专设销售机构人员工资10000元;建造厂房人员工资15000元;内部研发存货管理系统人员工资12000元。生产甲、乙两种产品分别耗用工时10000工时和20000工时。根据所在地政府的规定,公司分别按照职工工资总额的10%、12%、2%和10.5%的比例计提企业负担的医疗保险费、养老保险费、失业保险费和住房公积金。按工资总额的2%、1.5%计提I会经费和职工教育经费。当期发生福利费用是工资总额的2%。要求用甲、乙两种产品的生产工时比例分配基本生产车间工人工资费用。并按规定计提各项保险福利,编“职工薪酬(工资)费用分配表”和相关会计分录。
2.广运公司为一般纳税人,2019年6月份发放工资为236100元,其中:生产部门直接生产人员工资132000元,生产管理部门人员工资42200元,公司管理部门人员工资42000元,公司专设销售机构人员工资19900元。根据所在地政府规定:社会保险费(包括医疗保险费、养老保险费、失业保险费)计提比例24%,住房公积金计提比例10.5%,根据上年实际发生的职工福利情况,公司预计2019年应承担的职工福利费为职工工资总额2%工会经费计提比例2%、职工教育经费计提比例8%此外,公司为总经理配备的一辆轿车,每月轿车计提折旧费3000元。6月份以自产产品作为福利发放给职工,每人一台。公司共有职工100人,其中生产工人60人,车间管理人员5人,行政管理人员15人,销售人员20人。该产品市场售价(不含税)为4200元,单位成本3600元,增值税税率13%。要求:(1)根据工资费用分配情况,计算2019年6月应付职工薪酬金额;(2)根据工资费用分配情况,编制工资分配、确认应付职工薪酬时的会计分录;(3)编制广运公司2019年6月为总经理配备的轿车计提折旧的会计分录;(4)编制广运公司决定以自产的产品作
广运公司为一般纳税人,2019年6月份发放工资为236100元,其中:生产部门直接生产人员工资132000元,生产管理部门人员工资42200元,公司管理部门人员工资42000元,公司专设销售机构人员工资19900元。根据所在地政府规定:社会保险费(包括医疗保险费、养老保险费、失业保险费)计提比例24%,住房公积金计提比例10.5%,根据上年实际发生的职工福利情况,公司预计2019年应承担的职工福利费为职工工资总额2%工会经费计提比例2%、职工教育经费计提比例8%。此外,公司为总经理配备的一辆轿车,每月轿车计提折旧费3000元。6月份以自产产品作为福利发放给职工,每人一台。公司共有职工100人,其中生产工人60人,车间管理人员5人,行政管理人员15人,销售人员20人。该产品市场售价(不含税)为4200元,单位成本3600元,增值税税率13%。要求:(1)根据工资费用分配情况,计算2019年6月应付职工薪酬金额;(2)根据工资费用分配情况,编制工资分配、确认应付职工薪酬时的会计分录;(3)编制广运公司2019年6月为总经理配备的轿车计提折旧的会计分录;(4)编制广运公司决定以自产的产品作为
我问下,如果医疗险中间断了一个月会有什么影响吗?
老师,我们公司借给公司外部的人员款项,这个视同销售,交增值税吗
老师好!请问雇的农民工在工地出工伤,单位赔偿了一笔钱,单位没给农民工买社保局的工伤险,这笔赔款做什么分录?
老师你好,咨询你一个问题,企业股权转让,股东二人,实收资本100万,未分配利润有100多万,如何转让可以少交税?老师给指点一下,谢谢
收到汇算清缴退的税怎么做分录
老师,出口货物,报关单上成交方式是CIF ,但实际成交方式是DDP,这样应该有电放费吗
老师,我们7月份对外投资的49万以3283元转给另外一家公司(非股东),累计折旧最后一个月调整了之前少计提的2分钱,月底出报表时核对未分配利润差额正好是486716.98,以后的每月都有这些差额吗?还是我哪里做的不对才会有差额?
公司注销流程,有社保
你好,老师购销合同上面老师一直在强调要写不含税的这个金额什么原因啊?
老师您好,个体工商户开票了,但是付钱要我们付到个人账户,这样可以么,账号和开票上是一致的,但发票抬头不是个人名字
大致分为人材机杂4项吗?比例大概是多少合适呢?
没有固定比例的,据实做账就行
大致有个范围嘛,我现在要处理一些历史账,需要针对性的挑选一些比例失常的项目主要核查一下
税局查的真实性,没法按比例来算的哈。不同的业务构成比例很大差异
我知道是按真实性来查,但是现在因为公司前期取得成本票的时候做不到规范,现在导致收入成本匹配严重失调,有的项目已经完工,已全额开票,但是成本一毛没有,有的有一点点,原因是成本票当时没有做分配,直接开给了其中一个挨着近的项目,导致账面上有的项目盈利很大,有的项目又亏损很多,这种情况该如何调整呢?老师,会有哪些税务风险呢?
以前的事你没法乱清楚的,应该由以前的会计负责。会计做账就是讲究真实,你现在没法去还原真实性的,你现在补开发票没有真实性支支持也是虚开发票,所以以前的事没法弄
谢谢老师,您辛苦了
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。