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郭老师5月份买了一批物资给受益对象的,那时候做业务活动成本,购买活动物质,贷应付账款,然后物资是78月才开始发的那我怎么做账呢

2025-08-21 13:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-21 13:47

对应的收入是在几月份,是七八月份吗?

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快账用户4078 追问 2025-08-21 13:47

老师没有收入就是费用买的物资在5月买进来,然后7,8月才发放

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齐红老师 解答 2025-08-21 13:49

借库存物资在银行存款,5月份,然后七八月份借成本费用等 贷库存物资。

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快账用户4078 追问 2025-08-21 13:50

老师买了一大批物资然后他们发的时候混在一起了,那我不懂具体金额是多少了怎么办

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齐红老师 解答 2025-08-21 13:53

那你盘点一下库存,看一下库存的余额。

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快账用户4078 追问 2025-08-21 13:59

老师我可以直接业务活动成本出去吗

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齐红老师 解答 2025-08-21 14:06

没用不可以五月份不可以

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对应的收入是在几月份,是七八月份吗?
2025-08-21
借库存商品贷银行存款, 借管理费用福利费或者是业务活动成本福利费, 贷应付职工福利费 借应付福利费 贷库存商品。
2024-07-14
对方签收表应放在物资实际发放的月份。 购买时虽已借记业务活动成本,但物资实际发放时才是相关业务活动真正发生的时候,从权责发生制角度,签收表放在发放月更符合会计核算原则。
2024-12-04
您好 固定资产验收后 没有收到发票 可以暂估入账 次月开始计提折旧 收到发票后冲销暂估
2023-06-15
您好,这个的话,你最后这样的话,是可以再最开始,7月重分类的,这个
2024-05-03
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