对应的收入是在几月份,是七八月份吗?
老师,我们房租总额是100万,在今年分别7 8 9 10月付清,付款的时候:借:预付账款——物业公司。贷:存款。摊销的时候:借:成本房租,贷:预付——物业公司,然后物业公司在12月给我们把房租发票开了过来,但是我已经在7月份就已经摊销了预付,目前发票我们收到了要怎么做账务处理呢老师?
老师请问,我四月份销售货物出去,做账是 借:应收账款 应交税费-增值税(销项税) 贷:主营业务收入 但是我需要给对方开专票,我 4月没开,5 月才开的票,那我 5 月的时候应该怎么做账呢?需要把 4 月的这笔销售分录先红冲掉吗?然后再按照这个分录在 5 月份重新写一笔吗?
老师 我们是大型酒店,我想问下,我是总账,采购那边购买物资入了库房,然后各部门到库房领用物品这些物品中的固定资产总账是怎么界定什么时候入账呢货到付款的时候,没来发票,先做 借应付账款 贷银行存款 等发票来了的时候总账再入 借固定资产 进账税额 贷应付账款 这样对吗?不知道什么时候总账入固定资产,而且保证不会漏记呢
各位老师大家好,我们公司是做农业苗木的,然后自产自销的企业,是购进苗木的时候,是从农户个人手里购进的,然后付款的时候,计入到:借:预付账款-张三,贷:银行存款,然后:因为是个人吗,我们公司开收购发票还是对方开给我们发票呢,比如收到发票,借生物性资产,贷:预付账款,重点是销售结转成本这一块怎么做账务处理呢,老师们指点一下,谢谢
民间非营利组织项目7月份开始,我们7月份产生一部分费用,8月份开的发票,9月份才收到钱,那我在7月支付的时候预提收入,借应收帐款,然后贷提供服务收入金额填8月实际的开票金额吗,9月份收到部分款项,然后我在9月借应收账款负数, 贷提供服务收入负数,应交税费负数, 7月份的时候我就可以做借业务活动成本-提供服务成本-什么项目-招标代理费然后贷银行存款这样,那收入是限定性净资产,我可以在7月份资产重分类吗
按照合同进度收款,开票里面有个单位填写什么?
零售行业进项400多万,销项100多万,实际财务报表销项实际做的,进项做了跟销项差不多的金额,现在税局比对成本过多,且没有库存商品,这种情况现在怎么给税局做解释
老师,小规模纳税人可以开专票吗,是自行可以开具吗,如果能开,是不是只能选择百分之三的税点
制造费用结转生产成本吗
老师好,我司期下有一厂房,基建部分(厂房内外建设,电梯)已完成,并且已验收,但还有很多基础设备未进行投入建设,日前未有利用厂房投产或出租的计划,那么在建工程科目能否一直先挂着,不结转固定资产呢?我们是一般纳税人。
老板给公司的新车买了一个一万元的多功能包,这个进项税可以抵扣吗
村委会以土地入股占1%和公司一起办厂,公司每年给村委会固定分红6万,不参与公司经营活动与利润分配,这种情况公司银行支付6万固定分红怎么做会计分录?可以所得税扣除吗?
出口货物收汇情况表中的出口销售额,是按照报关单上填写还是收入确认的金额填写,因为报关单和合同发票可能不一致,比如报关单是cif,价格含运保费,而合同发票是纯货款,按纯货款确认收入,在填写出口明细表中的美元离岸价按报关单,那出口收汇中的销售额按确认收入的吗
老师24年7月份有1100的电话费发票没有入账,我现在入到25年8月份可以吧?谢谢
老师,你好 租用厂房改造期间费用有一车间二车间三车间,还有外围墙,绿化,改造费用平分到三个车间可以吗?
老师没有收入就是费用买的物资在5月买进来,然后7,8月才发放
借库存物资在银行存款,5月份,然后七八月份借成本费用等 贷库存物资。
老师买了一大批物资然后他们发的时候混在一起了,那我不懂具体金额是多少了怎么办
那你盘点一下库存,看一下库存的余额。
老师我可以直接业务活动成本出去吗
没用不可以五月份不可以