咨询
Q

老师,我们房租总额是100万,在今年分别7 8 9 10月付清,付款的时候:借:预付账款——物业公司。贷:存款。摊销的时候:借:成本房租,贷:预付——物业公司,然后物业公司在12月给我们把房租发票开了过来,但是我已经在7月份就已经摊销了预付,目前发票我们收到了要怎么做账务处理呢老师?

2022-12-13 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-13 14:31

借预付账款借主营业务成本负数,借主营业务成本贷预付账款。

头像
快账用户8608 追问 2022-12-13 14:32

那我之前摊销的呢

头像
齐红老师 解答 2022-12-13 14:35

摊销的红冲了第一个分录就是。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借预付账款借主营业务成本负数,借主营业务成本贷预付账款。
2022-12-13
你好,对的是的,可以这么做。
2022-10-12
你好 你们没有这个范围 不算主营的话 。 你要做借其他业务成本 贷预付账款 把这部分租赁的成本单独做 。 借银行存款贷其他业务收入 应交税费-应交增值税
2020-08-20
分录对的,发票可付在首次摊销分录后面
2021-10-23
你好!未取得发票按总额分摊
2021-06-16
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×