咨询
Q

老师, 我公司是做高新企业的,24年的时候我们在企业所得税汇算清缴研发加计扣除填写了数据,在调整表调增了加计扣除数,相当于没有享受高新加计扣除,只享受了小微企业优惠政策。现在税局问为什么不享受高新加计扣除,怎么解释合理一点

2025-08-21 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-21 17:03

经测算,2024 年公司享受小微企业优惠政策的税负更低,更符合企业当期资金规划和发展需求,故优先选择了该政策。后续已加强政策学习,确保今后准确适用优惠政策

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
经测算,2024 年公司享受小微企业优惠政策的税负更低,更符合企业当期资金规划和发展需求,故优先选择了该政策。后续已加强政策学习,确保今后准确适用优惠政策
2025-08-21
你好!你这个应该是只减了10%吧。
2021-03-24
您好,研发费用加计扣除与是否高新技术企业无关
2022-05-25
同学你好 对的 这个可以享受
2022-05-12
所得税申报时的应纳税所得额是扣除研发加计后的300万,注意不是利润总额
2019-12-29
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×