你好,是的。没有分开标明的,用含税价。

老师,印花税按次申报,我们上个月的购销合同,这个月申报印花税可以吗?我今天申报,税款所属期只能是4月19,无法修改成上个月,可以吗?
老师,我签订了购销合同,上面只有含税金额以及税率,没有列明不含税金额,那我申报印花税是不是只能按照含税价格去申报?还有有些散客是没有签订合同这部分申报可以按照不含税金额去申报吗?
@廖君老师,老师,要是按按季度申报印花税,就是三个季度的456的所有的开的进项的库存商品跟卖出去的销项的销售收入的含税价格的所有,看账上456月三个月的这个库存商品的进项含税价格跟456月份三个月的季度这个销项税含税价格开出去的所有的销项,这个去亿企代账上面账套上面去查吗?看明细账这个科目或者是科目余额表的这个科目吗?
老师,要是按按季度申报印花税,就是三个季度的456的所有的开的进项的库存商品跟卖出去的销项的销售收入的含税价格的所有,看账上456月三个月的这个库存商品的进项含税价格跟456月份三个月的季度这个销项税含税价格开出去的所有的销项,这个去亿企代账上面账套上面去查吗?看明细账这个科目或者是科目余额表的这个科目吗???这个印花税
老师您好,请问合同只写了税率和总金额,缴纳印花税的时候按照总金额。如果合同标注了增值税额这个数,那么印花税缴纳基数就按照不含税金额是吗
你好,请问物流公司开货损赔偿款发票,怎么开?开票商品编码大类选什么?
老师,请问一下,国内的公司,从香港公司购进商品,然后直接通过亚马逊平台,卖商品,这种税务怎么处理的?
你好老师,物业公司A和另一家公司B签订了一份承包打扫卫生的合同,每年给我们打款10万,但是我们做不了又以5万转给另外一家公司C,那我们等于在中间赚取差价,请看一下一下分录对吗 给A公司开具发票 借:应收账款10万 贷:营业收入-95000 贷:应交税费-增值税5000 收到款项 借:银行存款-10万 贷:应收账款-10万 然后我们转给对方C公司 借:营业成本—5万 贷:银行存款5万 老师是这样做吗,请不要把这个信息发到各个平台谢谢
24年四季度往后的财务报表都错了,能修改吗,汇算清缴也错了
老师你好,去年残疾人工资按2100元个税申报,当地最低工资是2330元。这个差额的230元,如果在2026年补发。那2025年的残疾人安置人数可以达到要求不
个体户要用自己账户里面的钱用来装修自己的房子,自己的房子用作办公的还需要做份租赁合同吗
老师,请教个问题 有个一般纳税人和一个小规模(是去年才成立的) 接笔业务40几万学校用的电脑。学校这边不用专票,就普票就可以。我这进货有进项发票。用哪个纳税人合适,小规模又怕超五百万
老师,请教个问题 有个一般纳税人和一个小规模(是去年才成立的) 接笔业务40几万学校用的电脑。学校这边不用专票,就普票就可以。我这进货有进项发票。用哪个纳税人合适。
老师,25年二四年都是亏损的,然后这个三月份产生了这个利润盈利了,我当月的话需要交所得税吗?
本月需交增值税为0,结转增值税可以不结转吗,还是年底一定要结转