您好,按季度申报的买卖合同印花税按照税法规定计税依据为本季度销售收入不含税金额合计和本季度购进库存商品不含税金额合计这两个数据明细账是可以查询出来的。
问题一商贸超市,一个季度一盘点,盘亏了的话,做借待处理财产损益,应交税费进项转出,贷库存商品,这个进项转出当月就审报吗?不用等到管理层签字吗? 问题二,我们每个月会有暂估收入,开票的月会冲减暂估,这个月销项税额冲回暂估的时候发现账上数据税额比按暂估收入陈以税率高,因为有冲回暂估的凭证没有冲回税额,我下月调整,会计科目怎么做,具体的?冲回的时候收入也是含税收入了,像这样的我报税是不是按正确的来啊?按正确的未开票收入填未开票收入,按它陈税率算税的? 问题三,本月他们做账我发现有作废发票也入账了,借,应收账款,贷销项税,主营业务收入,但是已经结账,不准反结账,下个月怎么调整科目
请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛?这样我好给人家对账,就是一个月下来,可以看到项目差我或者我差对方,还有成本是否差,如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗,因我公司还有自己经营的项目,所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方,对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账,在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况,如果我不挂往来只挂挂靠人进出,那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
某零售企业(一般纳税人)2020年10月初“库存商品”账户余额15000元,“商品进销差价”账户贷方余额3900元,10月份发生下列经济业务。(1)购进商品取得专用发票,进价金额43290元,进项税额5627.7元,款已付,商品入库售价金额50000元。(2)销售商品取得不含税售价金额:51000元,款已收到现金存入银行,同时结转商品销售成本。(3)盘点商品,商品实存金额大于账面金额的差额为150元(售价),原因待查,上月综合差价率26%。(4)月末按综合差价率计算法计算并结转本月已销商品应分摊的进销差价。要求:①做出上述业务的会计分录。2计算“库存商品”和“商品进销差价”账户的月末余额,计算月末库存商品的进价金额。题目都是完整的要求里面的会计分录还有第②个计算题目怎么算
老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
老师,进口业务的海关增值税和海关关税,外账是关税计入库存商品成本,增值税直接做借方进项税额当月做抵扣。那么如果是做给老板看的那个账务,可不可以直接新建“销售费用-海关增值税/海关关税”,发生的时候直接做费用,而库存商品还是实际成本的价格? 同理,进销抵扣之后要交的增值税,做给老板看的账务可以直接新建“销售费用-增值税”这样做吗?因为库存商品出库结转成本和入库销售收入都是含税价入账的
老师,才成立的个体工商户,没有开过电子发票,是不是就不用报税,是不是只报工商年报就可以了
老师,请问银行转款手续费银行给我们开什么发票好呢
请问老师,我公司在2017年借出去298万,现在法院判决认定15万是债权,另外283万是由于办证发生的成本(对方因为没钱只能向我公司借款交了这边笔款我公司才能办证)不认定为债权,那我做账务处理是,15万是信用减值损失,283万按那个证的使用年限摊销,可以?
老师,企业所得税实际发放工资是填个税系统里什么数据
请问外币明细这样做对吗?
老师,注册公司我是不是填错证件。按了法人股东,怎么修改
老师,我们是餐饮行业,25年9月1号社保新规出台以后,单位依然没有给员工购买社保,该怎么样操作分险会小一些!能否让员工签放弃社保申明,这样做会不会违法?员工担心被查到后会收回社保补贴,不愿意签字怎么办?
经营金银的商业企业不属于零售环节吧?
老师您好,帮我看看银行给我这个数据让我把原来24年报表调整一下调整到收入增加1500w现在发给你的是公司24年报表
老师好!三季度所得税表"资产损失"是否包含出售固定资产车辆损失?
到底含税还是不含税呢?
您好,按照税法规定印花税计税依据为不含增值税的金额。
您好,这个问题,我专门咨询过不止一个税务机关工作人员
您好,税务机关工作人员告诉我,印花税的计税依据一定是不含增值税金额。
为啥,我同事做的是按含税金额呢
您好,确定是不含税金额,可以查印花税法。
我同事给发的,确实含税啊?老师,你搞错了吧
您好,印花税法规定的是不含税金额。