不可以的,出口是免税,对应的进项不能抵扣
老师请问下出口的这个月我把进项票开了,下个月出口报关在开销项票可以吗,不影响申报出口退税吧
老师,报关出口的进项票可以晚于销项发票开具吗?因为之前内销外销混合开进项票了,只能红冲重开成两张,就晚于报关单和销售发票了,会影响退税吗?
老师,出口退税的进项发票用来做内销抵扣勾选了,现在如果把这些发票重新去做退税的话,那就不够进项发票来抵扣内销的税,这个要怎么处理才好
老师之前报关出口的单子开进来的专票 现在退不了税了 那这票可以用来抵内销的吧
老师出口的开了专票进来 然后又退不了了 用开进来的专票抵内销了 然后重新开普票进来做免税 这样可以的吧
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。