同学,你好
管理费用,放在借方负数
老师,单位工会经费分录编制如下对吗, 计提时 借:管理费用-工会经费 贷:其他应付款 缴纳时 借:其他应付款 贷:银行存款 收到工会经费回拨时 借:银行存款 贷:应付职工薪酬 对吗?
老师!税局扣社保费,已经从银行扣费。 借:管理费用 贷:银行存款 税局退回错扣社保费 借:银行存款 贷:管理费用 这样做分录可以吗?
老师支付招聘网认证费借管理费用,贷银行存款,那么退回认证费怎么做会计分录
原先交的费用退回,会计分录是 借 银行存款 贷 管理费用 还是 借 管理费用 -800 贷银行存款 -800
老师你好:上个月中介费借管理费用39541.贷银行存款,这个月款退回来了,会计分录怎么做
生产型企业出口退税顺序?如:报关单结关后开具发票,凭相应的备案单证退税,其中收汇对开票有什么影响?
购销合同附在凭证里?还是单独存放?印花税,是购进+销售为计税依据吗,不含税金额还含税金额
老师我想问下:2025年7月6日支付销售运输费收到一张专用发票,发票显示金额为500元,税额为30元,款项用现金支付。这题计提印花税我要不要算进去,但是我之前记得这个运输费好像又不算,帮我解答一下
出口企业,没有收汇可以退税吗?
购买的活牛,供应商开了9%的普通发票,不是免税的,这个发票可以用么
二手车开票是几个点的啊
老师,我们公司的固定资产一直没有记账和计提折旧 已经有几个月了 请问现在应该怎么操作呢?
老师你好,买课赠的财务软件了设置5个账套,这个是永久可以使用吗
老板用个人贷款买车,让公司使用,分期付款,38000元本金,2000元利息,每月还款本金利息1666.67元。支付买车款和分期付款的会计分录?
社保稳岗补贴怎么做账
是的,等真正做账的时候管理费用我会放借方前面加负数
同学,你好
好的,你的分录正确
老师分录借:银行存款1894.2,借:管理费用:-1804,进项税额转出90.20,平台上需要把它这张进项转出勾选对吧
同学,你好
进项税额转出,勾选平台不做操作,在增值税申报里面填写就行
退回进项转出的会计分录您帮我看看,怎么写
同学,你好 借:银行存款 1894.2 借:管理费用 -1804 借:应交税费-应交增值税-进 -90.2
进说的是进项税额吧!
老师是这样吧!跟进项税额转出没关系吧!有点混了
同学,你好
是的,分录是收到红字发票的分录
在增值税申报系统里在主表和附表几需要填写税额
进项税额转出需填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第13栏“本期进项税额转出额”,并根据不同转出情形在对应栏次(如第14-23b栏)填写明细。
?第13栏“本期进项税额转出额”?:汇总反映所有需转出的进项税额,按表内公式计算填写。??
?第14-23b栏?:根据转出原因分类填写明细,例如:
红字发票信息表注明的税额填至第20栏;??
老师,我明白了,到时候就在增值税附表二里的进项税额转出20栏里填写数字90.2对吧!其他的不需要操作了是吗,月底账务还需结账吗