借 管理费用 -800 贷银行存款 -800

老师!税局扣社保费,已经从银行扣费。 借:管理费用 贷:银行存款 税局退回错扣社保费 借:银行存款 贷:管理费用 这样做分录可以吗?
借管理费30000贷银行存款30000,借管理费用30000,借银行存款30000,借银行存款30000贷管理费用30000(最后一笔是退款),本期发生额在贷方显示,应该怎么做
借管理费用贷银行存款,借管理费用贷银行存款,借银行存款贷管理费用,不是一借一贷抵消了,怎么还在贷方体现呢
原先交的费用退回,会计分录是 借 银行存款 贷 管理费用 还是 借 管理费用 -800 贷银行存款 -800
原先做的借:管理费用280 贷:其他应收款280 现在用银行存款退回来了
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗