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老师最后一个问题了: 2025年6月6日出售一批原材料,售价为10000元,增值税额为1300元,钱已缴存银行。这题出售不是贷方:借:银行存款:贷:其他业务收入么,应交税费~应交增值税(销项) 如果这题计提印花税也是属于购销合同,从其他业务收入这个数字计提么,我感觉好像要吧,也是计蒙了想问下对不对

2025-08-23 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-23 16:29

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-08-23 16:30

您好,出售原材料时,会计分录应为借:银行存款11300,贷:其他业务收入10000,贷:应交税费-应交增值税(销项税额)1300;印花税应按购销合同金额计提,计算方式为10000×0.03%=3元,分录为借:税金及附加3,贷:应交税费-应交印花税3。

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快账用户9539 追问 2025-08-23 16:33

现在懂进去了!谢谢老师!

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齐红老师 解答 2025-08-23 16:36

 希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!

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快账用户9539 追问 2025-08-23 16:38

老师购买办公用品也是计入购销合同对么,我也算进去了

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快账用户9539 追问 2025-08-23 16:38

必须非常满意老师的解答

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快账用户9539 追问 2025-08-23 16:40

㊗️老师生活愉快

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齐红老师 解答 2025-08-23 16:44

您好,办公用品这个在工作中不用申报印花税的 我们申报销售和购买主要生产经营的原材料这些就行

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快账用户9539 追问 2025-08-23 16:56

这样的呀!那我把购入购买办公用品300多去掉吧,当时我以为也是购入买东西就算进去了

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快账用户9539 追问 2025-08-23 16:57

餐费业务招待费我是知道不算购销合同,还有水电费

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快账用户9539 追问 2025-08-23 16:59

税️十几种实在太多了,有些不同

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齐红老师 解答 2025-08-23 17:04

您好,办公用品不用申报,招待费也不用申报印花税哦,

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快账用户9539 追问 2025-08-23 17:46

老师我给你点5颗星星,我这边咋没看到链接

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齐红老师 解答 2025-08-23 17:47

 谢谢朋友!左下角有个评价,点评价,点完评价就会出现五个小星星,把五个小星星全部点黄就行了。如果再没有评价的话,结束问答,结束就能好评。  我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价

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快账用户9539 追问 2025-08-23 17:55

已点赞5颗星

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齐红老师 解答 2025-08-23 17:56

谢谢朋友,结束后您帮我点五星,感谢 

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