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老师:您好!   如下问题,要怎样做会计分录呀?销售废钢筋要开票吗? 我这样做分录,会不会对呀?   一、建筑企业1月份购进一批钢材,已收货收发票,进项税已抵扣,已入账做成本了,3月份时往老板说,1月份这批钢材报废了,3月份已按废品销售了。 1                                           借:应收账款 借:工程施工—钢材(红字)(当时材料费是直接做成本科目去的) 2 借:银行存款 贷:应收账款                                         3 借:应交税金—已交增值税(进项税转出) 借:应交税金—应交增值税(进项税)红字                                               二、今年3月份卖工地的钢筋下脚料     借:应收账款 贷:营业外收入 贷:应交税金—应交增值税(销项税额)            

2022-03-28 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-28 10:23

不是这样走分录的。 你应该做 :借 原材料-废料  贷 工程施工  ; 借  应收账款   贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税    借 其他业务成本贷     原材料   

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快账用户9997 追问 2022-03-28 11:29

那么要不要开票呀?

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齐红老师 解答 2022-03-28 11:39

 你好;  你可以开票或者不开票。   看 对方客户的要求 ;       最终 不管是否开票 你都要报税的   

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不是这样走分录的。 你应该做 :借 原材料-废料  贷 工程施工  ; 借  应收账款   贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税    借 其他业务成本贷     原材料   
2022-03-28
您好,没错的,就是这么做的。
2023-11-07
应该是 贷应交税费应交增值税简易计税 这样的
2023-02-24
你好;   借主营业务 成本 贷进项税转出;    按这个来做账   
2022-12-12
你好!升为一般纳税人前取得的专票是不可以抵扣的。需要做进项税转出
2021-04-26
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