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老师你好!供应商开票多开了5元钱,这怎么做账呢

2025-08-26 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-26 10:43

先挂应付账款,以后年度再转营业外收入

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快账用户7208 追问 2025-08-26 10:44

能不能现在直接做进营业外收入呢?老师

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齐红老师 解答 2025-08-26 10:45

可以的,没问题的哈

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快账用户7208 追问 2025-08-26 10:47

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-08-26 10:54

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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先挂应付账款,以后年度再转营业外收入
2025-08-26
你好,这个你进入营业外收入就好了。
2025-04-28
你好,可以放到营业外收入的,借预付账款贷营业外收入。
2022-04-12
您好,分录的进项税按发票来,冲平应付账款,倒挤 原材料 金额,也就是原材料少入1分
2023-12-14
这个直接按照你们付款的金额做账。
2022-03-29
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