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研究费用人工工资已入账,1月份计入研究费用的人工工资是上一年12月份的,但研发项目立项从1月份开始,这样的入账方式已有两年时间,并且已享受加计扣除。项目立项日期与入费用日期总是相差一个月,怎么办,税务局核查应该怎么解释呢?
日记账与总账对账现金账户一栏没有金额导致帐账不符怎么回事
老师麻烦问下,如果是从代账公司或者是个人哪里把企业的账接回来,例如:5月份结回来账,要先交接要一个科目余额表,核对总账和明细账是否一致后,在核对4月份一下科目余额表的数据和开票系统,勾选系统,账务处理系统是否一致,银行存款和日记账余额是否一致,工资模块的账务是否正确,固定资产模块是否计提账务正确,还要各个企业的系统账户和密码,交接后没有问题马上更改密码。
日记账模块一核对总帐,科目与账户有差异怎么解决?
请问小规模企业法人能不能单独保管原始凭证资料??
老师,个人独资个人经营所得不享受减免政策哦?
老师,有这么一个问题,分录如何做?在第三季申报所得税时,计算错误,算出来所得税是10000万,当时也是按照10000元扣款的!分录做的是: 借:所得税费用 10000 贷: 应交税费_所得税 10000 然后更正了报表,所得税是 9800, 这个分录怎么调整呢?但是银行存款减少了10000元
老师好,我想问下 木材加工厂从税局代开采购免税发票,采购木材原材料回来加工成木板销售。比如这个月代开了20万的采购票,生产领用木材原材料10万。那么这个进项税和加计抵扣怎么计算啊
老师,请问农业企业有什么政策?
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
老师,可以帮我看下凭证其他应付款代收电费27499.3这个数怎么来的吗
微信收付款收什么税,分别多少
老师想问一下,去年的收入未确认收入,在今年才确认,现在要调整回去年,要怎么做账?
您好,日记账和总账对不上时,先看看是不是科目代码或名称写错了,比如银行存款1002写成1020,或者金额录错了,比如1000元写成100元;再检查日期对不对,有没有把12月的业务记到1月去;然后一笔一笔对着原始单据看,有没有漏记或重复记的;最后看看系统里有没有没过账的凭证,如果有就去过账,这样一般就能把差异找出来解决了。