那个只能红冲一次的哈
老师请问,购买方申请红字信息表能只冲红蓝字发票的一部分吗?要怎么开具这个红字信息表?
老师,我在9月份有几张发票做在同一张凭证上,有一张发票错了,要这个月红冲发票,重开蓝票。那会计分录我是把其中(红冲发票)的那张部份红冲,还是把原凭证上的全部发票都红冲。再做一张凭证?
因为部分,退货,发票可以红冲部分吗,发票部分红冲,导致单价与蓝字发票不一致,这样申请的红字信息表可以正常开具出来负数发票吗
七月红冲了五月的增值税专票又重开了,填过红冲信息表,由于打印原因,今天需要红冲七月重开那张专票,可在填红冲申请表时显示红字金额大于蓝票金额,多次查看金额没有错误,不知改如何解决
老师,现在有一张蓝字发票发现它票面信息不齐全,然后让他们跟对方说全冲红重开,但是对方说这张发票上月已经开了退货红票了,那我让他们冲红重开的话,是不是就只能减去退货部分数量及金额了?
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物流,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期也会给对方开票,只开一张会展活动费,我这种情况是不是跟视同销售无关。收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行5。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万;这样做会计分录的话,应交税费-个税没法平账会挂有金额?麻烦老师会计分录指导一下。然后其中赞助2万手机平板需不需要入账体现?麻烦老板帮我看一下怎么简单化做会计分录?我们是代账公司的。
老师 我们有100多件衣服大概7w多的货值是寄给一个艺人工作室了 ,本来说还我们的现在人家不还了,也追不回来。那我这个衣服的损失该怎么处理啊啊,这个业务帮我看看该怎么入账
老师,我刚接触这个工程会计,连工程行业一些核心会计都不熟,也不懂设置这些科目。以及科目使用情况,请问我可以先学习学堂里哪些基础课程呢?
就是报关单是货代提供的,我们还需要税务备案吗,需要申报出口收入嘛
老师,我们签了一统防打药合同,上面有体现农药明细(需要给对方开局农药明细发票),同时我们购买一批农药(有明细)用于这个项目,但供应商开具的农药数量比这个合同的多,因为进库做了库存,开具农药发票也销了库存,但还有余量,就是销比进少,请问多余量我该怎么处理(农药是直接拉到工地,没有经过我们)
老师,我们公司有一个股东是公司占比5%,账上未分配利润100万,股东亏损几十万,这样分配给他是不是不用交税?
您好~ 想咨询下:针对销售返利业务,供应商和公司两方,会计处理一般怎么做,可以给个例子参考一下吗?
老师,个人既有综合所得又有经营所得,月度或季度算税时5千生计费只能在一个地方扣吗?
老师,那这个分录,借:银行存款,贷:预收账款,借:其他应收款,贷:银行存款,对吗
老师您好,请问一下年报的应付职工薪酬要等于个税申报的工资收入吗,因为应付职工薪酬包含了单位缴纳的社保,是不是不应该等于个税申报数
因为这张进项蓝票,之前退过部分货,所以开一次红票,但现在发现这种蓝票的商品单位有问题,所以想把之前的剩余的蓝票全冲红再让供应商重开,可是供应商说发起红字信息表的时候说冲红原因已经勾选不了“开票有误”,所以想请假一下这样改如何处理,这张票已经抵扣过了的
原来的发票已经被红冲了,不能再次被红冲的
原来是部分冲红,就比如这张票数量是1000盒,但退货了一盒,已开了1张退货红票,但现在发现这张票的商品单位有问题,所以想把剩余的999盒都冲红再重开,但发起的红字表没有“开票有误”可以选了,那这样我要怎么做呢
现在没法再次红冲了。开第一次红字发票的时候就要想好
那现在商品单位错了也不能再冲红了吗,那错了怎么办呢
没法处理了,第一次就该直接全部红冲
那可以红冲的原因选择“销售退回”在冲红重开吗
一、总体原则 1.电子发票 :试点纳税人可通过电子发票服务平台对同一张已确认用途的发票多次开具红字发票,但累计红冲的票面数量、负数金额、负数税额绝对值之和不得超过原发票的金额。 2.纸质发票 :通常不允许多次红冲,但部分情况下可通过多次部分红冲实现总额冲销(需满足累计金额限制)。 二、具体规则 1.允许多次红冲的情形 销货退回/服务中止/销售折让 :选择对应红冲原因时,可多次操作(累计金额不超过原发票)。蓝字发票已部分红冲 :若原蓝字发票存在部分红冲记录,可继续对同一发票进行红冲
所以是可以选择销售退回红冲重开了?
你这边再次发起红字确认,红冲理由就是销售退回
那如果把剩余的999都红冲,那重开的发票可以让对方开1000蓝票再退1盒吗
对方直接开999的发票就行了哈
那如果我们这样需要对方开1000再退1这种在税务上合规吗,因为我想着采购和入库不是在同一时点相差了好几个月,这样更有利于把重开的发票归档于已做凭证的附件中
没事的,本质就是只交易999
那我这种是因为商品单位出错了,但由于红字表选择不了“开票出错”而选择“销售退回”冲红重开的话,这种理由与真实业务不太相符了,会不会有税务风险
那个没事的哈,就那样开就行
老师,我还想请问一下这种处理对购买方也没税务上的风险是吗
没事的哈,又没虚假取得发票