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你好。我公司在2023年时把一个小汽车过户给了关联公司。当时两个公司都没有作帐务处理,现在这个小汽车又卖了。二手汽车交易市场开了二手汽车销售统一发票,发票金额与实际交易金额不符,这种情况这两个公司怎么处理帐务?

2025-08-27 12:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-27 12:14

之前过户了,需要补账务处理。 一个公司借固定资产贷应付账款, 另一公司借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应收账款 贷固定资产清理应交税费。 然后把固定资产清理余额结转到利润分配,未分配利润 之前,如果多做了折旧,需要冲了 另一个公司少做了折旧,也补上

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齐红老师 解答 2025-08-27 12:14

然后再办理过户,借固定资产清理 累计折旧 贷、固定资产 借、应收账款或者银行存款贷、固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支 发票和实际交易金额不一致的,按照实际交易来。

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快账用户2900 追问 2025-08-27 12:18

这可以做到现在不

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齐红老师 解答 2025-08-27 12:21

可以做到现在 以前年度的涉及到损益类的,我用利润分配未分配利润给你做的

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之前过户了,需要补账务处理。 一个公司借固定资产贷应付账款, 另一公司借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应收账款 贷固定资产清理应交税费。 然后把固定资产清理余额结转到利润分配,未分配利润 之前,如果多做了折旧,需要冲了 另一个公司少做了折旧,也补上
2025-08-27
你好,做固定资产清理就可以的,之前做了固定资产的吗?做了折旧吗?
2022-05-24
删除二手车那个销项税,只做自己开票的账和申报增值税
2025-07-04
你好,交税的时候按照12万来就可以了,剩下的都无票收入。
2022-06-10
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