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老师,购进设备,款已付,设备收到,发票未收到,分录怎么编制

2025-08-27 13:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-27 13:17

同学,你好
分录是这个
借:固定资产
贷:银行存款

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快账用户7604 追问 2025-08-27 13:18

发票未收到,那我固定资产应该要预估,那这个进项税怎么处置呢

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快账用户7604 追问 2025-08-27 13:19

借固定资产暂估,贷应付预估,贷预付款,中间税额怎么处置

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齐红老师 解答 2025-08-27 13:20

同学,你好
税额金额,用预付账款代替
借:固定资产
预付账款
贷:银行存款

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同学,你好 暂估 借:固定资产 贷:银行存款
2023-05-11
借固定资产 进项税额 贷银行存款
2021-05-23
按合同或协议转固定资产。常计提折旧,因为未取得合规发票,企业所得税汇算清缴的时候,做利润调增。
2021-12-13
你好,已支付货款收到设备,未收到发票,不设置预付账款,会计分录是 借:应付账款,贷:银行存款 
2021-01-13
你好 做暂估入账   等发票到了再冲红  重新入账
2021-10-29
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