是的,还是正常申报就行
老师您好,之前一个项目本可以简易计税开票申报增值税,但是按了一般纳税人工程服务9%增值税税率开票并申报,是10月份的,现在12月才发现,该如何更正申报,我要做的是 1,通知甲方一声,看对方是否认证抵扣进项了 2,12月开红字发票冲回,如已经抵扣了,则让对方开红字信息表给我们,然后重新按简易计税3%开票 3,去税局更正10月份的增值税申报表 是否有漏什么?
老师 在2021年2月份发现发票错误,开具了红字信息表,红字发票,当时有时间差,购买方认证抵扣了,在购买方2021年3月申报2月所属期的时候,没有进项税额转出,如果自己的申报系统不能申报成功,去税务大厅申报能成功吗
老师,我想问下我这个月申报上个月增值税,上个月开了发票,我到系统上勾选抵扣的发票勾选成功了但是一直确认不了,后来增值税申报的时候进项税额显示有数字申报成功不用缴纳税款,现在登上系统显示数据不匹配,让缴纳增值税。而且过了申报期有什么办法吗?
一般纳税人企业,上月开了一份70万的发票在本月冲红,但这个月没有开过销售发票,如果冲红就会出现销售负数,请问这情况申报增值税是否会出现异常?
老师,4月没有勾选进项发票,和没有开销项发票,这个月报税务系统吗?税务系统叫我先不要开票,因为我没无成品油模块。 等到5月份开通了,是否可以在5月正常走流程,反正4月的一般纳税人增值税申报表是报0对吗?
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物流,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期也会给对方开票,只开一张会展活动费,我这种情况是不是跟视同销售无关。→_→老师,收取代缴个税税款→借:库存现金1万贷:应交税费-个税,这笔我原始凭证我附一张中奖人员名单可以吗??(人员名字列出名字、礼品、金额、承担的个税)
你好老师,公司没有实体工厂,委托其他工厂加工的产品,可以申报出口退税么?
有没有经验丰富点的实操老师啊:今天下午面试啤酒总代的公司,这类公司是不是测重点在收入分析,库存管理。这个行业收入分析,具体怎么做?库存管理怎么管理得好
今年7月份利润报表的上期同期数是上一年1~7月份么? 今年7月份的去年累计数怎么取数?
老师,生产用的模具可以归入到研发费用里吗
老师,民办非机构,机构支付一个人的工资,计入其他应收款借方,这是对的吗?
老师,我想问下一般纳税人销售蔬菜鱼蛋可以享受免增值税开具免税发票是吗?那如果之前开过专票,还能再开免税发票出去享受免增值税政策吗?
实操中诉讼费入什么科目,怎么记账
老师出租专利还需要缴纳增值税吗,还是按个人收入小于等于10万免
一人有限责任公司A控股B有限责任公司,现在 b要给a分红,如果a公司的控股个人想取得这笔钱,都要交什么税,怎么交
负数比正数还多,也能正常申报过去吗?
是的,正常申报就行了哈
我红字开了3万,正数开了1万,申报时就只有红字2万,这样增值税申报系统也能申报吗?
那个是系统自动填数字的,是负数也可以申报
负数申报会有什么影响吗?
一般纳税人不会影响申报的