你好这个进项税额是可以抵扣的
老师,您好。我公司是采用简易征收的房地产企业,开发不动产是按老项目来核算增值税的。最近用借来的资金又出借给了第三方,并收取了资金占用费(不高于金融行业利率),请问可以抵扣我从金融机构贷款去的发票的同金额进项税额吗?
老师,对方5.4号抵扣了我方开具的增值税专用发票,5.10号业务终止了,5.11号我方开出了红字信息表?正常情况下,对方抵扣了,是对方开具红字信息表对吗?我方当时开具了红字信息表(我们以为只要我方能开具出红字信息表,对方就没有抵扣)实际对方已经抵扣了, 问,如果对方抵扣了,我方又开具出红字信息表,这样的情况下正数发票三联(第一次开具的)和红字信息表,和销项负数三联,这些是给对方会计还是给我
公司2022年被认定为高新技术企业,22年账上没有研发费用,但是税务申报表—利润表里研究费用有数额,不知是什么数额。22年企业所得税汇算清缴申报表,a107012,第二行自主研发 合作研发 集中研发有数额,等于第三行人员人工费用。。但我把2022年研发人员工资加起来,不等于这个数,比这个数小。。。。我想问,今年我们要进行高新技术企业复审了,找第三方机构出审计报告什么的,会要求我们公司提供人员人工费用明细吗?之前会计离职好久,我怎么找数也跟汇算清缴报表里的对不上
公司2022年被认定为高新技术企业,22年账上没有研发费用,但是税务申报表—利润表里研究费用有数额,不知是什么数额。22年企业所得税汇算清缴申报表,a107012,第二行自主研发 合作研发 集中研发有数额,等于第三行人员人工费用。。但我把2022年研发人员工资加起来,不等于这个数,比这个数小。。。。我想问,今年我们要进行高新技术企业复审了,找第三方机构出审计报告什么的,会要求我们公司提供人员人工费用明细吗,1-12月凭证没有把研发人员工资计入研发费用科目,都是直接计入管理费用科目了,这企业所得税上能加计扣除吗
老师好,公司贷了款,放款银行收我们融担费,我们取得融担费发票是不是没办法进项抵扣,是不是只有我们把融担费付给放款银行以外的第三方,才能去的专票进项抵扣
一般纳税人企业,有一张货物进项票,数量是200,其中90件开了出口免税发票,另外110件用于内销,那这张进项发票我是正常勾选认证抵扣吗?
提运单的话一般需要谁盖章的,货代和自己公司盖章就可以吗,还有装箱单要谁盖章的
老师您好,建筑劳务公司是否可以用机械租赁公司开的发票吗?
老师,为什么企业跟个人签订的借款合同,不需要交印花税?
老师,假如进100万的货,税是13万,用做捐赠支出取得的是普票,借:库存商品113万元,贷:银行存款113万元,捐赠时借:营业外支出-捐赠支出127.69万元,贷:库存商品113万元,贷:应交税费-应交增值税-销项税额14.69万元,或者是捐赠时直接记借:营业外支出113万元,贷:库存商品113万元,老师这两种做法哪种对呢。
新电子税务局的申报都是确认式申报吗,就是正常开票后,确认即可吗。
老师好,企业法人名下的固定资产,以投资的方式投资给企业,需要啥手续或是怎么处理?谢谢
有一家餐饮公司,有公司租场地在他们那里用餐,开会,要备注场地租用费,可以这样吗
房地产开发公司出售自用的办公楼,还有名下车,要交什么税,买方要交什么税
老师,我们是洗浴,然后有一个公司在我们公司停车场盖了个小厂房,作为办公地点,现在他要做税务登记,他需要增加房产税税种吗
我们付出去高新服务费,计入管理费用什么科目好呀
-计入咨询服务费就可以
计入研发支出技术服务费可以吗老师
这个也能说的过去的