一、进项票抵内销 生产企业:出口进项可直接抵内销销项(免抵退逻辑,抵不完再退税); 外贸企业:出口转内销时,办《出口货物转内销证明》,进项可转入抵扣内销。 二、补开 1% 普票 若供应商是小规模,按现行政策(2025 年延续小规模 3% 减按 1% ),可开 1% 普票; 但你是出口业务,若适用 “免税”,发票应选 “免税” 开票,而非 1%(除非放弃免税、按征税处理 ),别乱开,容易税务风险! 进项能抵内销(按企业类型办流程),补票看身份,出口免税别乱开 1%,优先 “免税” 开票更稳。

请问一下我是生产型出口企业,这个月开了内销专票跟出口普票,然后我这个月不想退税,就少认证点进项,交点增值税是可以的是吗
老师,出口退税的进项发票用来做内销抵扣勾选了,现在如果把这些发票重新去做退税的话,那就不够进项发票来抵扣内销的税,这个要怎么处理才好
老师之前报关出口的单子开进来的专票 现在退不了税了 那这票可以用来抵内销的吧
老师出口的开了专票进来 然后又退不了了 用开进来的专票抵内销了 然后重新开普票进来做免税 这样可以的吧
老师 我有几笔不退税的单子 那我可以开1个点的普票进来的吧
第一行填成本费用的贷方累计数,包括工资,社保,公积金,交易经费等 第二行填应付职工薪酬的借方累计数,仅工资 老师,季报企税这么填对吗?
2016年成立的公司。2024年地址变更,换了一新的营业执照,营业执照注册资本3000万,嗯,到现在实缴了2000万,请问那1000万什么时候实缴完毕?公司章程什么时候用修改吗?如果不修改改的话可以吗?实务当中都是如何操作的?
老师,我想问一下,营业账簿印花税本年没增加额,税局也没给核定,我用申0申报吗?
老师,2022年有1860元制造费用一直挂着,忘记结转了。现在应该怎么分录?
请问第四季度印花税多缴税费,应该如何处理?已经划款并开具完税证明了。
老师,供应商有11-1月份的两万多块钱的发票没有开给我们,现在跨年了,还能入账吗?
2025年1月到12月。法人.0申报。如果后期,想换个0申报。可以是法人老婆吗???还是一定要有工资申报
个体户超市,给别人开普票,但是没有交过税,在什么情况下什么税也不用交
请问老师,航空电子行程单开个人,不填写公司信息能抵扣进项税额吗
老师,请装柜临时工吃饭的钱算招待费还是装箱费
发现好几年前的出口的单子 票都还没开出来的 现在开进来可以的吧
只要你申报出口免税那就可以开