退不了的进项票:生产企业可直接抵内销销项;外贸企业办《出口货物转内销证明》后可抵内销。 补开 1% 普票:供应商是小规模可开,但你若为一般纳税人且出口适用免税,发票应选 “免税”,别开 1%(除非放弃免税按征税处理)。
请问一下我是生产型出口企业,这个月开了内销专票跟出口普票,然后我这个月不想退税,就少认证点进项,交点增值税是可以的是吗
老师,请问出口退税的进项发票申请退税有日期限制吗?如本月开出的进项本月勾选后可以马上申请退税吗?本月发现去年有张报关单的进项没有开全,现在可以补开再退税吗?
老师,出口退税的进项发票用来做内销抵扣勾选了,现在如果把这些发票重新去做退税的话,那就不够进项发票来抵扣内销的税,这个要怎么处理才好
老师之前报关出口的单子开进来的专票 现在退不了税了 那这票可以用来抵内销的吧
老师出口的开了专票进来 然后又退不了了 用开进来的专票抵内销了 然后重新开普票进来做免税 这样可以的吧
我司上年有两份服务费发票要冲红,话原来是开了300万的服务费冲红发票后就变成了60万的营业额,由于我们是暂估服务费成本,冲红发票后我就要把这成本也冲红,这样的话我是按300的比例来暂估还是按60万的来暂估?
公司前台的logo制作费用计入什么科目?公司销售商品寄给客户的样品计入什么科目
请问老师,免税行业但开的票是9%的增值税普通发票,为什么呢?
老师你好,做凭证时发现出纳发工资时把其中一名工作人员的个税多扣了0.03元,个税应该是89.95元,出纳给扣了89.98元,工资银行也已经支付了,现在怎么做账
老师,我在一家公司买了文具,水果,发票可以开在一张上吗?
老师,在特定主体电子税务局里,预缴税款里水利基金的申报选哪个?
残保金是今年报去年的,明年报今年的是吗
老师好,一般纳税人2022年买的二手设备,现在处置了,卖给个人收废品的,应如何开票?那个税收编码合适
老师 我们是做咨 询服务的 会发生业务转介绍费 这个款怎么做会计分录 但又不能明做的那种 不能透明的
老师请问一下建筑公司季度预缴部分怎么做分录的吖?还是跟平常的小规模那样做账就行了?有区别的嘛?税款是跟开票一样的。
是我们本来就有内销的业务 不是只有外销 发票选免税什么意思 开进来还可以开免税的票进来吗
你出口不能退税那你就是出口免税或者视同内销了, 你如果视同内销那就可以抵扣 如果做出口免税那就不能抵扣了
我就是说做出口免税 另外对应出口的开普票进来 我那专票用来抵内销的业务呢
你的专票不是这次出口对应的专票就可以抵扣
本来是的呀 我内销出去的和我出口出去的是一样的商品 那我内销出去本来也是要开进来的 那为什么不能用这个抵呢
那你内销和出口的发票分开开哦
那肯定分开对应着开呀 出口的现在不是说对应补开普票进来吗 可以的吧
同学你好 可以的,开普票就行
出口做免税的可以开1个点的普票进来的吧
同学你好 可以的哦
出口的单子是去年的 老师这会不会有什么风险呢
这个是没事的,可以
去年出口的单子 现在补开发票可以的吧 好多供应商不给开票
同学你好 可以的哦
我出口的单子 没有票是会被转内销吗 不能做免税是吧
是的,这个是视同内销哦
出口的单子进项票有时间限制时候时候开进来吗
你申报退税之前一个月就可以