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从代账公司接回来的账从 2025.7月开始建账,根据他的科目余额表录入期初和借贷方发生额出来的年初余额跟税务系统申报的资产负债表不一致好大的出入,我改怎么处理,按她申报表上的年初余额和科目余额表的期末余额来反推借贷方发生额吗,年初余额对不上是不是有税务风险

2025-08-28 15:55
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-28 15:56

你好,按照税务系统的表表录入期初数才可以

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你好,按照税务系统的表表录入期初数才可以
2025-08-28
先核对录入的科目余额表期初、发生额是否准确,确认资产负债表年初数为代账公司上年末正式数据。 按公式 “应有年初余额 = 期末余额 - 借方发生额 %2B 贷方发生额(负债权益类反向)” 倒推,逐科目比对差异。 针对差异科目(如科目错用、发生额漏记、报表抄错),凭原始凭证调整,确保账证、账表一致后建账,留存调整说明。
2025-08-12
同学你好,金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数。
2020-10-29
对的是的,是这么做的。
2024-03-26
你好,你核对下一到三月份申报的数据和账上一样吗
2022-07-15
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