同学你好,需要把科目余额表上的期初余额和本期发生额一起导入到系统。

你好,我中途接到其他公司的账务处理。对方有提供科目余额表,科目余额表上有期初余额和本期发生额(借贷),本年累计(借贷),还有一个期末余额。我需要根据这些录入金蝶期初数据中,金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数吗?有点懵,请老师指教
老师我中途接了一家公司的账。现在新建账的话我这的期初余额是不是根据对方上个月的财务报表上的科目的期末余额填。利润表里的用不用填入期初?
你好,这个是新交接的公司,我现在需要做2021年1月份的账,重新建账应该根据哪个录入期初数据?是根据科目余额表的本期发生额还是期末余额?或者怎么样录入期初数据的流程
老师您好,我想问下,我们是半路接到上个公司做到2023.3月的账,我接下来从4月开始做账,我想问下我录入系统是看科目余额的期末余额录入到我系统的期初余额就好了吗?我想如果这样一季度发生的收入成本也就没有了吧
老师,你好!从代理记账公司接过来的账,我期初余额只要按照他的科目余额表录入进去就可以了吗?科目余额表“本年利润”有余额,是不是没有结算到利润分配,未分配利润上,那我可以录利润分配,未分类利润栏吗?接来的账期初余额录好了后,资产负债表有数据是平的,那利润表会有数据吗?我生成是空白的?
老师好!问下发票认证确认后还能取消吗?
老师你好,这个季度那个工资记为成本的话,那这个月的那个计提该怎么弄,之前弄的是计提工资应付职工薪酬,管理费用一发放工资,应付职工薪酬 ,银行存款,那现在该怎么计提。怎样发放
老师,老师,请问下刚到一个企业做兼职会计,主要负责公司内账,外账有代账会计做。老板要求把外账拿回来给自兼职会计做,兼职会计有中级职称但是不想做外账,应该如何拒绝。
比如c公司帮我们开劳务费3%给b公司,我们公司还能开材料和劳务给c公司拿回款吗?这个款要怎么拿回呢
支付加油卡充值后,收到石化的预付卡销售*IC卡充值款发票一张,加油站后续不再出具消费的发票,应该怎么记账?
老师,增值税电子普通发票,是不是不需要盖“发票专用章”?打印出来的纸质电子普通发票,需不需盖“发票专用章”?
老师你好,我们公司股东其中有一个是国有投资公司占股20%,公司有·利润但账户没钱,国有公司要求退股还钱,目前是以借款形式把钱还给了国有公司,从税务个工商方面应该如何完善处理?请老师指点
想问问发票怎么开,最后两项
老师,新办短途汽运公司,没有自己的车辆,成本的合理取得方法有哪些?谢谢老师
老师,工资,社保费用怎么计提,社保费用可以计提到管理费用工资里面吗
老师,我没太明白,我是要把他科目余额表上的期初余额录入到我公司财务系统的期初余额里,他科目余额表上的本期发生额对应填到我司的本期发生额里?还是说我只要把他们的期末余额填到我司的期初余额栏里?
第一个我司财务系统,第二个是上家公司交接的数据,我这样填错了吗
同学你好,科目余额表和财务报表的期初余额一般指的是年初,即1月1日的余额,等于去年12月31日的期末余额。 站在您个人的角度,你接过来的那一天,上一个财务记录的期末数据就是您的期初数据。 站在这家公司的账套角度来看,期初并不会因为记账人员的变更而改变,只能是按会计准则的期初概念填列。 你看这样能理解吗?有问题咱们继续探讨