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出口样品,有报关单,有进项发票,但是报关金额低于进项发票金额,免税申报的金额该怎么确定?

2025-08-29 09:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-29 09:19

你好有赠送的部分的吗

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快账用户9308 追问 2025-08-29 10:08

都是赠送的

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齐红老师 解答 2025-08-29 10:08

那你在报关单里面有报关这些吗? 没有的视同销售按国内销售交税

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齐红老师 解答 2025-08-29 10:09

有的话只需要视同销售和国外一样

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快账用户9308 追问 2025-08-29 10:23

出口样品都是赠送的,有报关单,有进项发票,不收汇。不是可以按照免税申报吗?现在是报关单报关金额1万,进项发票金额2万。想确认下,申报免税时候,金额按1万还是2万申报?

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齐红老师 解答 2025-08-29 10:46

免税 两万 按照10,000的话是不申报了

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你好有赠送的部分的吗
2025-08-29
同学您好,您应该销售发票是根据报关单开具的
2020-10-31
 你好,分开写分录 手上进项按正常入账 借:库存商品 6132.74   应交税费-待认证进项税 797.26 贷:应付账款/银行存款 6930 进项认证后 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-待认证进项税  确认收入 借:应收账款 6921.71 贷:主营业务收入 6921.71 退税是按对应的进项来退 借:其他应收款-出口退税 797.26 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 797.26
2021-02-06
据新的会计准则,样品直接计入销售费用
2023-05-17
你们要视同内销 这个不转出 抵扣你的进项
2022-06-02
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