据新的会计准则,样品直接计入销售费用
甲外某公司8月份空运进口一批消费品。吃鸡价格实际价格为60万美元未含从境外企用地质境内口岸运费6万美元。保险费不确定。你给我来一次公你给我来一次公司给你给我来一次公司购金鹰另外一次公司购进新产品一批。选全部出口。从内地口岸用的出境口岸浪费6万元。出境口岸成交价格1,600万元,含支付给国外佣金8万元。金鹏进口关税税率10%。出口关税税30%,消费税率假设了5%.税率7元。要求13该公司8月在进出口环节应纳各种关税税额各是多少?
请老师看我发的进口报关单,写这下带有数字的分录。谢谢!希望会做进出口贸易的老师来回答,我们公司以FOB价进口一批货,报关单上金额是186721.62元,缴纳进口关税1万元,进口增值税2万元。进口报关单上还有运费3343.85美元,请老师帮忙写一下采购进口货的分录,谢谢!
进口一批样品金额很少有报关单,报关单上的金额为60美元,但是没交进口关税和进口增值税,这批样品是会赠送给国内A公司,我该怎么做分录?
进口一批样品金额很少有报关单,报关单上的金额为60美元,但是没交进口关税和进口增值税,这批样品是会赠送给国内A公司,我该怎么做分录?请老师写出相关分录,并在分录后面加入数字,谢谢!
请会进出口贸易的老师回答:进口货物进入到保税区后又出口,出口免税,要交进口税吗?例如从俄罗斯进口一批货100万放在保税区,然后我们又将这批货出口卖到新加坡并且收了出口货物货款200万,这批货当时进入保税区没有进口报关单,现在直接在报税区出口了,也没有出口报关单,出口报关单上的境内收发货人是货代公司,请问这批我们收了200万该怎么做账,如何做分录?
你好老师 我是一般纳税人 主营业务出口免税服务 日常开增值税免税发票 我现在取得几张办公用品专票 需要如何记账
老师好!我们是小型微利企业,请问所得税汇算申报表中股东名称,证件号码,投资比例这些还用不用填写?
老师好,养老一般哪天截止申报呢
老师这个是汽车行业,就是什么是销售费用-市场返利
老师,我方(建筑企业项目部)于今早六点多接到甲方领导电话告之,我方(项目部已经全部撤离)私刻公章,甲方领导说是由其它施工单位在我方项目部房间翻出来的公章,说他们甲方已经报警(因平时与这位来电话的甲方领导关系处得还好,所以先私下通知我方)要我方想好应对政策,请问现在有什么好的应对方法吗? 是甲方公章私刻
员工不想在公司代扣代缴个税,那她在公司领工资,需要扣个税吗?她说她的是税后工资,不在公司代扣代缴,要自己弄,不明白她的操作,她如果不在公司填个税专项附加扣除,是需要交个税的
公司老板找来和公司业务无关的发票或者让别人给开了个人消费的发票,我们财务部未入账,这些发票一直在电子税务局平台挂着会不会引起税务关注稽查?
老师你好就是汽车行业会采购很多的配件,当卖车的时候不可能按件去结转这个成本拉,,那我应该怎么解决这个结转成本的事情
老师,预付账款收不回来,可以做坏账吗?税前能扣除吗?
返利不是收入吗?那什么时候会用到主营业务成本-整车返利
那么进口的样品赠送给国内公司,是要视同销售吗?
样品(不需计入存货,只需登记)按实际成本入账
那么进口这批样品进来,怎么做分录???赠送给国内公司时又怎么做分录呢?请写出带有数字的分录,谢谢
不太明白老师您说什么意思?我购入时的样品不计入库存商品吗?还是怎么说,请老师你把购入样品和赠送给别的公司时样品又怎么分录,写出来一下可以吗?
企业购入样品时,可计入销售费用科目核算。如果跨月,购进商品收到发票的时候:借:库存商品60*汇率贷:银行存款。后期领用赠送样品的时候:借:销售费用-样品费,贷:库存商品。