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老师,建筑施工企业如果按进度确认收入,假如合同上的拨款方式是发包人按确认的工程进度款的90%拨付给承包人,假如进度款是100万,进度款的90%是90万,那承包方按多少金额开票确认收入呢?会计分录又怎么做,如果开票金额是90万,确认收入要按100万吗?

2025-08-29 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-29 15:38

一般按100 万确认收入(依履约进度),开票可按 90 万(按拨款比例)或 100 万(看合同 / 发包方要求)。 确认收入: 借:合同结算 —— 收入结转 100 万 贷:主营业务收入 100 万 (同时结转成本:借主营业务成本,贷合同履约成本) 确认应收及收款开票(以开 90 万票为例): 借:应收账款 100 万 贷:合同结算 —— 价款结算 100 万 借:银行存款 90 万 贷:应收账款 90 万 借:应收账款 (90 万对应的销项税额) 贷:应交税费 —— 应交增值税(销项税额)

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快账用户9962 追问 2025-08-29 15:42

如果没有合同决算科目,只有工程施工,主营业务收入,主营业务成本怎么做分录?

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齐红老师 解答 2025-08-29 15:48

发生项目成本 借:工程施工 - 合同成本 - 项目 A(材料费 / 人工费等) 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 / 银行存款等 与业主结算或开票 借:应收账款 - 业主 - 项目 A 贷:主营业务收入 - 项目 A(不含税金额) 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 期末结转成本 借:主营业务成本 - 项目 A 贷:工程施工 - 合同成本 - 项目 A 项目完工后 若 “工程施工” 有余额(表示未结转成本或毛利),可与相关收入对冲结平: 借:主营业务收入 - 项目 A(累计) 贷:主营业务成本 - 项目 A(累计) 工程施工 - 合同成本 - 项目 A(余额,如有)

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快账用户9962 追问 2025-08-29 15:53

这个会做,主要是遇到结算款收入和开票收入金额不一致要怎么调整?就如刚刚的例子,开票90万,确认收入100万,其实最终还是要按100万的应收账款来做,其中相差10万的增值税收入和企业所得税收入就不好区分了

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齐红老师 解答 2025-08-29 15:56

按完工比例确认收入哦

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快账用户9962 追问 2025-08-29 16:31

完工收入的话就是不开票也要确认吗?那不开票收入就会越来越大,容易引起税局预警

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快账用户9962 追问 2025-08-29 16:31

这种怎么处理好一些?

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快账用户9962 追问 2025-08-29 16:33

就是确认收入就要把票开出来吗?不管甲方付款开票金额是否小于结算金额,一律按结算金额开票吗?

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齐红老师 解答 2025-08-29 16:36

同学你好 对的 冲完工收入再按开票的确认

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快账用户9962 追问 2025-08-29 16:41

分录怎么做,这个冲不完呀,如果第二年才开票呢?

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快账用户9962 追问 2025-08-29 16:42

一般确认了收入就有应交增值税销项税额,还可以先确认收入不交税吗?

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快账用户9962 追问 2025-08-29 16:45

跨年度的那怎么弄?到时候未开票确认的收入增值税申报表也是要一致的

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快账用户9962 追问 2025-08-29 16:45

不可能确认了收入不上增值税的

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齐红老师 解答 2025-08-29 16:47

肯定要按未开票收入交增值税的

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快账用户9962 追问 2025-08-29 16:50

那就是都要开票了嘛,不管甲方要付款金额还是什么,都按结算金额开票,这样才能一致

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齐红老师 解答 2025-08-29 16:56

按完工比例确认收入交税

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