你好,可以的。只要是真实的业务就可以。

老师,一般纳税人建筑服务行业,开的建筑服务9个点的销售发票,进项是13个点的材料,这个进项比销项税点高,是正常按13个点抵扣吗?
老师你好,我咨询下软件技术服务公司,有一个人工智能技术服务费收入200万(6%税率发票),光采购设备花了110万(收到13%的进项发票),进项抵扣的时候发现有该项目有留抵的情况,这样子的话会有税务风险吗?还是说要留下一部分在另外项目上抵扣?
我司为一般企业,主营业务是技术服务,偶尔也有设备买进,卖出。请问开出13个点的技术服务费,能否用购进设备(货物)的进项发票抵扣?
老师您好,公司开了一张技术服务费的专票,但是进项的发票都是货物的进项,与这张技术服务费没有关联,那这些进项可以用来抵扣这张票的销项吗?
请问下老师:建设工程公司开出的服务费的发票 增值税是不是只能用收到的服务费的进项发票抵扣呀
老师,像货架这种东西,是计固定资产还是计长摊合适?
现在做个人汇算清缴,2025年1-4月还可以补申报吗?
朴老师在吗,现在有在线吗
老师,工商年报里的广告费,是利润表里的广告费+业务宣传费吗
房地产开发公司,印刷两书做费用还是成本科目?
2025年付劳务费780元,没有开票,只是报个税能税前扣除企业所得税么?
老师 研发费用加计扣除所得税减免额怎么算
同一控制下母子公司,都是亏损状态,母公司通过其他应该收款核算,跟子公司有500万的往来,有一年了,目前子公司没有能力还款,那现在电子税务局汇算清缴,母子公司都需要调整吗?假如要调整,该如何调呢?子公司是小微企业 ,母公司是一般企业
老师,公司招聘的兼职人员,支付报酬,对方需要开票吗
请问一下现在税务局都在查跨境电商收入,然后我们公司没有办理进出口权,税务局叫我们只报企业所得税,增值税的收入不用更正申报,到时候增值税收入跟企业所得税收入不一致没问题的吗?税务局说全国都是这样,是这样的吗