你好,可以的。只要是真实的业务就可以。
请问老师,劳务建筑公司开出的发票销项是3个点,购材料进项9个点,请问能抵扣吗?
老师你好,我咨询下软件技术服务公司,有一个人工智能技术服务费收入200万(6%税率发票),光采购设备花了110万(收到13%的进项发票),进项抵扣的时候发现有该项目有留抵的情况,这样子的话会有税务风险吗?还是说要留下一部分在另外项目上抵扣?
我司为一般企业,主营业务是技术服务,偶尔也有设备买进,卖出。请问开出13个点的技术服务费,能否用购进设备(货物)的进项发票抵扣?
老师您好,公司开了一张技术服务费的专票,但是进项的发票都是货物的进项,与这张技术服务费没有关联,那这些进项可以用来抵扣这张票的销项吗?
请问下老师,我这有个建筑公司,这个月开的是6%的技术服务发票 ,进项抵扣的发票能用哪些呀?购入材料的13%进项能用吗?
老师你好!支付供货商货款时实际支付的金额比应付金额少,这个之间的差额应记什么科目?
老师好,去年入库商品没有挂账,今年入库商品有退货负数,那我现在怎么做这个账务处理
老师,这个题目没太看懂,能讲解一下吗?谢谢!这个押题卷有视频的解析吗?
社保8月份没有缴纳 要计提吗,会计分录,我做的,借管理费用,贷,应付职工薪酬(公司承担部分),贷,其他应收(个人),这借贷不平啊,哪里错了,正确应该是啥
老师请问一下,股权转让的受让方是公司的监事,可不可允许低价转让,这个可不可以有一定的优先权
老师,都是一般纳税人,为什么我以前的公司费用发票都开专票,新来的现在的公司都开普票呢?
纳税信用级别M影响出口退税吗
老师,月末购买办公用品未来得及付款,记账时记入应付账款还是其他应付款?
老师,我们单位上个月补缴了2024年的印花税,那我上个月做账怎么做分录?
报增值税时候,发现以前有部分自产自销发票供应商开错了,开成免税普通发票了,供应商重开也联系不上,同事就让我把进项税不通过勾选直接填进进项税里面了,现在税管员问怎么进项票比取得的多许多,可以如实回答吗,会被稽查不(不涉及少缴税,本来不抵扣也是0税率)